根据《中华人民共和国审计法》的规定,剑阁县审计局自2022年4月至7月对剑阁县乡村振兴局(以下简称“县乡村振兴局”)2021年度预算执行情况进行了就地审计,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况
(一)2021年度经费预算及决算情况。
2021年县乡村振兴局年初一般公共预算财政拨款收入4216.51万元(其中经费拨款2918.51万元,政府性基金收入1298万元),年内追加8465.4万元,年初结转和结余3791.45万元,全年收入总计16473.36万元。
2021年部门决算收入总计16473.36万元,本年支出合计12990.69万元,其中基本支出596.41万元,项目支出12394.28万元;年末结转和结余3482.67万元。截至2021年末,货币资金450.8万元,其中银行存款450.8万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,2021年县乡村振兴局财务管理制度基本健全,较好的执行了项目绩效目标编制工作,财务管理较规范,会计资料基本齐全;建立了《财务管理制度》《日常办公用品采购、管理制度》等内部控制制度,成立了内审工作领导小组并制定了《剑阁县乡村振兴局内部审计控制制度》。但审计也发现存在预决算编制不规范、固定资产管理不规范等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)预算编制不规范。
(二)决算编报不准确。
(三)固定资产管理不规范。
(四)个别项目绩效目标设置不符合实际。
(五)内控制度执行不严。
(六)内审工作开展不到位。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,县审计局已依法出具审计报告,并对发现的问题分别进行了处理、提出了纠正改进意见。针对发现的问题,县审计局建议:县乡村振兴局规范、完整编制部门预算报表,细化预算编制内容;加强资产核算管理,严格按规定计提折旧和摊销;据实编制项目绩效目标,确保目标合理可行;落实内部审计制度,切实保障内部审计机制运行有效和发挥内审机构的作用。
五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县乡村振兴局进行了认真整改落实。具体整改结果由县乡村振兴局向社会公告。
剑阁县审计局
2022年11月4日
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