剑阁县卫生局单位2013年部门决算及“三公”经费决算
收入支出决算总表 | ||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,250,643.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 6,250,643.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 38 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 61 | 6,250,643.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 39 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 62 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 41 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 64 | 0.00 |
四、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 42 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 65 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
六、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 6,221,836.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 10 | 0.00 | 十、节能环保 | 46 | 0.00 | 69 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 6,250,643.00 | ||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 2,524,278.00 | ||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 3,688,858.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 37,507.00 | ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 28,807 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 0.00 | 82 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,250,643.00 | 本年支出合计 | 83 | 6,250,643.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | |||
经营结余 | 31 | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 90 | 0.00 | |||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 0.00 | |||||
35 | 经营结余 | 94 | 0.00 | |||||
合计 | 36 | 6,250,643.00 | 合计 | 95 | 6,250,643.00 |
收入决算表 | |||||||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | ||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 6,250,643.00 | 6,250,643.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生 | 6,221,836 | 6,221,836 | ||||||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 3,188,447 | 3,188,447 | ||||||||||
2100101 | 行政运行 | 3,188,447 | 3,188,447 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 2,952,380 | 2,952,380 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 1,958,460 | 1,958,460 | ||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 993,920 | 993,920 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 81,009 | 81,009 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 63,234 | 63,234 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 17,775 | 17,775 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28,807 | 28,807 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28,807 | 28,807 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28,807 | 28,807 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,250,643.00 | 6,250,643.00 | |||||||
210 | 医疗卫生 | 6,221,836 | 6,221,836 | ||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 3,188,447 | 3,188,447 | ||||||
剑阁县卫生局单位2013年“三公”经费决算表 单位:万元
2100101 | 行政运行 | 3,188,447 | 3,188,447 | ||||||
21002 | 公立医院 | 2,952,380 | 2,952,380 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 1,958,460 | 1,958,460 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 993,920 | 993,920 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 81,009 | 81,009 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 63,234 | 63,234 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 17,775 | 17,775 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28,807 | 28,807 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28,807 | 28,807 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28,807 | 28,807 | ||||||
剑阁县卫生局单位2013年“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | 2013年决算 |
合计 | |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 15 |
公务用车购置及运行维护费 | 16.42 |
其中:公务用车购置 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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