一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。1、核定我部门2016年度年初结转和结余,本年收入、支出;2、核定我部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余,本年收入、支出;3、核定我部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余,本年收入、支出。
(二)2016年重点工作完成情况。1、服务经济建设,培植新的经济增长点。2、加强财务管理,严格控制支出:(1)加强专项资金管理,保证专项奖金封闭运行。2016年,县拨我镇以工代赈资金121.2万元,危房改造资金52万元,敬老院建设资金3万元,通村水泥路资金175万元,对专项资金实行规范化管理,专设账户,专款专用,按规定拨付使用,严格执行政策,手续完备。(2)全镇11个行政村、5个社区公共服务运行维护支付资金80万元及镇对村补助资金共计389.6万元,全年全部拨付兑现到位。3、增强服务功能,落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠民政策,一年来,共发放农民征地补偿、民政资金等补贴1585万元。二是全面发动,积极引导农民参加新农合、城镇居民参加“医保”,全镇参合率完成县下达的100%。4、加强廉政教育,抓好队伍建设。
二、部门概况
下寺镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年下寺镇人民政府本年收入合计1165.72万元,其中:财政拨款收入1165.72万元,占100%。
2016年下寺镇人民政府本年支出合计1165.72万元,其中:基本支出892.73万元,占76.6%;项目支出272.98万元,占23.4%。
四、财政拨款收支决算情况
下寺镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1165.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加281.05万元,增长24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
下寺镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1089.92万元,占本年支出合计的93.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加275.25万元,增长23.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
下寺镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1089.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出319.17万元,占29.3%;教育支出21.57万元,占2%;文化体育与传媒支出27.86万元,占2.5%;社会保障和就业支出86.79万元,占8%;医疗卫生支出30.84万元,占2.8%;城乡社区支出48.45万元,占4.5%;农林水支出525.37万元,占48.2%;资源勘探信息等支出14.15万元,占1.3%;住房保障支出15.72万元,占1.4%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为3.1万元,完成预算100%,2010108代表工作2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,2010206参政议政2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,2010301行政运行2016年决算数为253.81万元,完成预算100%,2010302一般行政管理事务2016年决算数为40.85万元,完成预算100%,2010601财政事务行政运行2016年决算数为19.91万元,完成预算100%,2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。
2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为21.57万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为12.43万元,完成预算100%,2070109群众文化2016年决算数为0.67万元,完成预算100%,2070401行政运行2016年决算数为11.95万元,完成预算100%,2070402一般行政管理事务2016年决算数为1.33万元,完成预算100%,2070406电影 2016年决算数为1.48万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为55.31元,完成预算100%,2080805义务兵优待2016年决算数为31.48元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行2016年决算数为6.18万元,2100501行政单位医疗2016年决算数为21.33万元,完成预算100%,2100717计划生育服务2016年决算数为3.33万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出:2120101行政运行2016年决算数为28.45万元,完成预算100%,2120102一般行政管理事务2016年决算数为10万元,完成预算100%,2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元,完成预算100%。
7.农林水支出:2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元,完成预算100%, 2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为9.32万元,完成预算100%,2130199其他农业支出2016年决算数为30万元,完成预算100%,2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为15.6万元,完成预算100%, 2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为469.65万元,完成预算100%。
8.资源勘探信息等支出:2150801行政运行2016年决算数为14.15万元,完成预算100%。
9.住房保障支出:2210201住房公积金2016年决算数为15.72万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
下寺镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出892.73万元,其中:人员经费695.53万元,主要包括:基本工资194.53万元、津贴补贴81.67万元、奖金10.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.31万元、其他社会保障缴费21.33万元、生活补助316.84万元、住房公积金15.72万元。
公用经费197.2万元,主要包括:办公费145.15万元、印刷费2.3万元、水费0.36万元、电费3.15万元、邮电费4.45万元、差旅费12.19万元、维修费1.5万元、劳务费8.5万元、工会经费0.99万元、福利费2.47万元、其他交通费13.01万元、其他商品和服务支出3.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
下寺镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为5.96万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.00万元,下降0.00%,其中:公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算5.96万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次,1985人,共计支出5.96万元,具体内容包括:上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.96万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
下寺镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出75.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,下寺镇人民政府机关运行经费支出197.2万元,比2015年增加146.93万元,增长292%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,下寺镇人民政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,下寺镇人民政府公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金95.6万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出;2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出;2010301行政运行指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010302一般行政管理事务指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2010206参政议政反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出;2010601财政事务行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2011102一般行政管理事务指纪检监察机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育:2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。
9.文化体育与传媒:2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070109群众文化群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出;2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。 。
11.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100717计划生育服务指计划生育服务支出。
13.城乡社区:2120101行政运行指城乡社区管理行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2120102反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水:2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出; 2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出;2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.支持中小企业发展和管理:215080行政运行指中小企业管理行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.住房保障:2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017-9-5
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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