第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚再交新答卷
我镇2019年有精准扶贫农户125户312人,2019年已脱贫120户299人。以“漏评率、零错退率”为目标,强化单位包村、干部包户,全面开展脱贫攻坚大排查和脱贫人口回头看工作,全力完成年度脱贫任务。全年共开展三次大排查和回头看,全面走访贫困户和边缘户。排查发现问题及时建立台账,明确整改责任人,限定整改期限。截至目前,排查发现的各类问题已全部整改到位。坚持因户施策,实行一户一策,“两不愁三保障”、饮水安全和收入全面达标,圆满完成2019年脱贫任务,2019年12月8日公兴镇文林村接受全县脱贫摘帽第三方抽查,共抽查43户贫困户,45户非贫困户,无一例问题。
(1)坚持民居至上,提升村容村貌。按照“建、改、保、拆、美、配”方针,因户施策,量身制作民居改造方案。2019年我镇规划CD级危房改造197户、已完工入住197户;易地搬迁25户62人,其中已完工25户62人,已全部入住。完成大凉村1个集中安置点配套,完成污水处理17处、整治山坪塘3口、供水池3口、新建灌溉渠2.8公里、新建渠系4.9公里、新建村组道路3.03公里。
(2)优化产业结构,农村增收产业亮点纷呈。开展中药材产业园改造工程,壮大产业帮扶项目;按照一村一社的原则,建好集体经济,壮大集体收入。以贫困户入股专业合作社统一经营的形式增加村集体经济收入,集体经济人均收入24元以上。开设藤椒种植培训班和生猪养殖培训班,加强产业扶持基金监管和使用,全镇用使用扶持基金58.8万元,324户贫困户得到入股分红;培养殖大户40户,全年生猪出栏3100头,土鸡出栏30万只,山羊200只,肉牛1460头,肉兔7500只。
(3)加大就业培训,助农增收添措施。开展了1500人次的贫困户职业技能培训;帮助6户建档立卡贫困户实现了创业,发放补助创业资金6万元;本地企业解决100个贫困户就业岗位,帮助了当地的贫困户就业;加大对公益性岗位的安置力度,累计提供31个贫困户公益性岗位;转移就业贫困人口691人,其中为506人提供了就业政策咨询,帮助他们提早就业,为贫困户提供了就业机会。
(4)教育扶贫措施落实。目前,我镇享受“一免一补”政策在校建档立卡贫困学生45人(学前教育);享受“三免两补”政策在校建档立卡贫困学生164人(小学、初中);享受“两免一助”在校建档立卡贫困学生27人(高中),享受中职及以上的国家教育扶持的建档立卡贫困学生11人,合计247人185175元。同时,在镇党委政府和各村两委的共同努力下全镇入学适龄儿童入学率达100%。开展雨露计划惠及21人25000元。
(5)健康扶贫措施落实。加强对于贫困户中因病致贫家庭给予医疗救助,并全面覆盖全镇683户贫困户政府资助兜底购买人均180元/年的医保,并办理健康扶贫联系卡,使所有贫困户实现县内住院治疗自费不超过10%支付,县外治疗报保率提高5%的优惠政策。
2、乡村发展再求新突破
(1)抓好社会综合治理,确保社会稳定。加大信访法治化建设力度,积极化解各类社会矛盾和历史遗留问题。全力推进全镇综治和平安建设工作,加大力度开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治摘牌工作。坚决打击乱倒污泥渣土、违规运输、劣质燃煤销售、非法盗采等违法行为;积极落实“雪亮工程”,做到“全覆盖、全方位、无死角”监控;加大力度开展扫黑除恶工作,确保地区和谐稳定。深入推进改革创新,政府自身建设稳步增强。
(2)抓好产业发展,为全镇发展打好经济基础。全镇粮食播种面积20380亩,产量6926吨,油料播种面积7535亩,产量1427吨;农作物良种覆盖率达到96%;生猪出栏28576头,土鸡出栏219674头,山羊出栏3426只,肉牛出栏729头,肉兔出栏10445只,肉类总产量2157吨,禽蛋产量135吨;培育新型经营主体5家,特色产业园2个,全镇种养大户共计44户;已启动剑南优质粮油产业园区规划,建设粮油产后服务机构一处,与东山米业公司构建营销体系合作。
(3)抓好基础设施建设为全镇发展提供基础。修缮剑南路2.3公里;完善自来水输配水网40余公里,保障集中供水3000余户,开工建设白溪浩河人防河堤,继续“四好农村路”建设,2019年新建村组道路3.03公里、山坪塘3口、灌溉渠2.8公里水池3口,均已完成施工;新建污水管网1754米,化粪池3个,排水沟294米,对集镇城乡环境、垃圾填埋场、泄洪管网进行综合整治;加快推进“厕所革命”,对我镇7个村(社区)“厕所革命”分别制定施工计划,整体推进施工进度,加快我镇改厕顺利完工。
(4)抓好生态保护为全镇持续发展提供坚强保障。对环保相关政策法规和制度规定进行全面宣传,让广大干部群众意识到环保的重要性逐步提高环保意识,养成良好的生活习惯。秸秆禁烧工作全面展开,我镇采取了严格的工作措施,落实包保责任,对田边地头秸秆进行彻底清运;对辖区内卫生死角和垃圾乱堆乱放进行集中整治,取得了良好的成效;农药化肥用量同比较少30%,农业废弃物回收利用率达到42%;以中央环保督察组“回头看”工作及反馈的意见,扎实推进整改工作。关停水源地直排养猪场3个;全面落实河长制,做到以河养河。
3、社会事业再谱新篇章
(1)做好矛盾纠纷排查调处,充分发挥镇、村、组三级调解组织和人民调解的优势和力量,深入排查和化解社会不稳定因素,对排查出的矛盾纠纷由镇领导包案,深入做好思想疏导、及时化解处理,解决在萌芽状态。
(2)安全工作大力开展。今年以来我镇共开展关于开展2019年春季学校食品安全专项监督检查工作、关于开展2019年全县食品安全宣传周活动、关于农村自办宴席备案登记工作、食品摊贩备案登记等一系列专项整治活动。截至目前,全年我镇共检查超市、餐馆、学校、幼儿园57家次,通过检查进一步提高全镇食品安全预防事故能力;通过广播、宣传手册、微信群、横幅、入户讲解等方式宣传冬季取暖安全知识;定期与交警队配合在路边进行安全劝导,认真落实好交管平台每月劝导行为录入工作。确保我镇无重大安全隐患,未发生群体性食物中毒事件。
(3)持续强化保障和改善民生,社会各项事业协调发展。做好城乡低保、五保孤儿供养、社会救助、减灾救灾、老龄意外伤害保险等工作,实现应保尽保。做好退役军人信息采集个挂牌工作,使全镇优抚对象生活难、看病难得问题得到了解决。
4、为民服务再上新台阶
(1)全面提升政府服务水平。驰而不息纠正“四风”问题。不断加强民主法制建设。认真接受人大对大额专项资金使用管理、民生热点问题的监督。强化法治政府建设,开展政府办公会会前学法,积极主动公开政府信息。加大学法、普法力度,人民调解、社区矫正、法律援助工作水平不断提高。
(2)加大反腐倡廉宣传教育力度,认真组织党员干部学习党内法规,将典型案件通报转发到各村,由各村组织党员干部学习,强化以案说纪,加强警示教育,全年组织镇、村干部开展红色革命教育一次,学先进典型3次,集中观看警示教育专题片3次。
(3)教育方面:投入资金300余万元,开工新建教学综合楼2200平方米。积极改善学校办学条件,全镇各学校共投入28万元添置教学设施设备。基本实现义务教育均衡发展目标。
(4)医疗方面:投入资金165万,对住院部进行扩建,增加面积700平米,病房配备了电视、空调,极力给患者提供一个温馨的就诊环境;购置了迈瑞BS-430全自动血细胞分析仪、彩超、DR等先进设备,总价值240余万;面向专业毕业院校招聘医师4名、护理人员11名、其他专业人员2名,给当地的医疗技术水平注入了新鲜的血液。
二、机构设置
剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位,无下属二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计638.98万元。与2018年相比,收、支总计各增加38.02万元,增长6.33%。主要变动原因是项目增加,资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计638.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入638.68万元,占99.95%;政府性基金预算财政拨款收入0.3万元,占0.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计638.98万元,其中:基本支出431.31万元,占67.53%;项目支出197.17万元,占32.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计638.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加38.02万元,增长6.33%。主要变动原因是项目增加,资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.17万元,占本年支出合计的98.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加38.02万元,增长6.33%。主要变动原因是项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出209.87万元,占32.86%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.76万元,占2.94%;社会保障和就业(类)支出45.22万元,占7.08%;卫生健康(类)支出19.26万元,占3.02%;节能环保(类)支出18万元,占2.82%;城乡社区(类)支出14.82万元,占2.32%;农林水(类)支出282.41万元,占44.22%;资源勘探信息等(类)支出7.49万元,占1.17%;住房保障(类)支出12.34万元,占1.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为628.17完成预算98.35%。其中:
1.一般公共服务(类)一般行政事务(款)行政运行(项):支出决算为209.87万元,完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出(类)文化事务(款)行政运行(项):支出决算为18.76万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.22万元,完成预算100%。
4.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为18万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为29.26万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为14.82万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为282.41万元,完成预算96.42%。
8.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):支出决算为7.49万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.34万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出431.32万元,其中:
人员经费398.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是按相关规定严格执行“三公”经费管理规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.72万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出5.72万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元,下降5.24%。主要原因是严格控制公务接待,其中:
国内公务接待支出5.72万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次,1640人次(不包括陪同人员),共计支出5.72万元,具体内容包括:接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中:
其他国内公务接待支出5.72万元,主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,一般行政管理事务机关运行经费支出32.99万元,比2018年减少7.98万元,下降19.48%。主要原因是人员调动。
(二)政府采购支出情况
2019年,剑阁县公兴镇人民政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,剑阁县公兴镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公兴镇集镇垃圾清运转运工作。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
(2)XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
(3)XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
注意事项:没有数据的空表同样要公示,上述红字提示部分在做编制说明时须删除。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052