剑阁县剑门中学校2019年度部门决算编制说明

发布日期:2021-05-20    浏览量:次    来源:县财政局   
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我单位是一所义务教育的乡镇初级中学校。有教学班17个(其中小学教育4个教学班,初中教育13个教学班)。学生851人。教职工74人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学,促进教育全面均衡发展。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、加强了党建及党风廉政建设工作。

2、加强了班子队伍和师德师风建设,加强师培工作,提升教师素质。

3、突出了以教学为中心:以精细管理为抓手,切实提高教育教学质量。扎实校本教研,促进教师成长。夯实毕业班管理,提升学校质量。强化德体艺卫工作,丰富学校育人活动。

4、配合政府完成了本年度脱贫攻坚任务。教育惠民及民生工作扎实推进,让党的惠民政策落到实处。加强贫困寄生活补助资金管理,兑现落实到每位享受学生手中。

5、加强环境综合治理,培养学生良好习惯。安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

6、提升后勤服务质量,保障教育教学工作顺利开展。

7、加强学生营养改善计划资金管理,严格按照资金用途落实使用。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1024.88万元、支出1006.88万元,年末结转18万元。与2018年相比,收入增加133.99万元、支增加115.99万元,收入增长15.04%,支出增长/13.02%。主要变动原因是教职工岗位、职称变动、薪级工资变化,学生人数增加,相应的收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1024.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1024.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1006.88万元,其中:基本支出1006.88万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1024.88万元、支出1006.88万元。与2018年相比,财政拨款收入增加133.99万元、支出增加115.99万元,收入增长15.04%,支出增长/13.02%。主要变动原因是教职工岗位、职称变动、薪级工资变化,学生人数增加,相应的收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1006.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加115.99万元,增长13.02%。主要变动原因是教职工岗位、职称变动、薪级工资变化,学生人数增加,相应支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1006.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)828.70万元,占82.30%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出96.46万元,占9.58%;卫生健康支出41.9万元,占4.16%;住房保障支出39.82万元,占3.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1006.88,完成预算98.24%。其中:

1.教育205(类)02(款)03(项):支出决算为828.7万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为96.46万元,完成预算100%。

3.卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为41.90万元,完成预算100%。

4.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为39.82万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1006.88万元,其中:人员经费930.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费76.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元,完成预算86.32%,决算数小于预算数的主要原因是按相关要求控制支出,逐年降低此类支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.41万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算86.32%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元,下降16.33%。主要原因是按相关要求控制支出,逐年降低此类支出。

国内公务接待支出0.41万元,主要用开展业务活动用餐费。国内公务接待30批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括用开展业务活动用餐费0.41万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,剑阁县剑门中学机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2019年,剑阁县剑门中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,剑阁县剑门中学共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



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