第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
我单位是一所九年一贯制义务教育学校。有教学班14个,学生512人。教职工40人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学,促进教育全面均衡发展。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、2019年秋季荣获小学质量第三名;
2、荣获广元市学习型先进单位。
二、机构设置
本单位无下属二级单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计635.3803万元。与2018年相比,收、支总计各增加93.401万元,增加17.23%。主要变动原因是:1、项目资金增加;2、教职工增加(新招),造成人员经费增加;3、学生增加,公用经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计635.3803万元,其中:一般公共预算财政拨款收入620.0753万元,占97.59;政府性基金预算财政拨款收入3.2万元,占0.5%;事业收入12.105万元,占1.91%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计635.3803万元,其中:基本支出561.1803万元,占88.32%;项目支出74.2万元,占11.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计623.2753万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加95.296万元,增加18.05%。主要变动原因是1、项目资金增加;2、教职工增加(新招),造成人员经费增加;3、学生增加,公用经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出620.0753万元,占本年支出合计的97.59%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加107.096万元,增加20.88%。主要变动原因是:1、项目资金增加;2、教职工增加(新招),造成人员经费增加;3、学生增加,公用经费预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出620.0753万元,主要用于以下方面:教育支出(类)524.4792万元,占84.58%;社会保障和就业(类)支出51.2645万元,占8.27%;医疗卫生支出23.645万元,占3.81%;住房保障支出20.6866万元,占3.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为620.0753万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为4.375万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为324.0846万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为196.0196万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.2645万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.645万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为20.6866万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出549.0753万元,其中:
人员经费504.5128万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.6675万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待,一般接待在食堂交费就餐。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算和2018年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)政府采购支出情况
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。
8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映部部门举办的初中教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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