剑阁县高观小学校2020年度部门决算编制说明

发布日期:2021-11-09    浏览量:998次    来源:县政府办   

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

我单位有教学班9个,学生233人。教职工24人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学,促进教育全面均衡发展。

(二)2020年重点工作完成情况

一年来,以现行的教育政策和法规为准绳,深入落实全县教育工作会、行政会议精神,紧紧围绕“德育为先,安全至上,彰显自主管理内涵,养成学生良好生活习惯;质量第一,强调过程,深化生本课堂教学改革,养成学生良好学习习惯;服务师生,保障到位,逗硬落实国家惠民政策,创设和谐育人环境;进德修能,与时俱进,强化干部队伍建设,坚持走内涵发展之路”的工作思路,全面提高育人质量。很好的开展了义务教育均衡发展工作,精准、全面的完成了教育扶贫工作,很好地完成了本学年的工作任务,获得了社会和主管部门的好评。

二、机构设置

本单位下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计381.03万元。与2019年相比,收、支总计各减少61.24万元,增长16%。主要变动原因是2020年我校人员经费预算增加等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计381.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.86万元,占97.6%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6.17万元,占1.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计294.78万元,其中:基本支出294.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计381.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加61.24万元,增长16%。主要变动原因是2020年我校人员经费预算增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出288.62万元,占本年支出合计的97.5%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加62.47万元,增长16%。主要变动原因是2020年我校人员经费预算增加等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出288.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)230.82万元,占80%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.07万元,占10%;卫生健康支出16.01万元,占5.5%;住房保障支出12.71万元,占4.5%;…。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为288.62万元,完成预算76%。其中:

1.一般公共服务:支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为3.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为227.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为29.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出288.62万元,其中:

人员经费273.83万元,主要包括:基本工资107.22万元、津贴补贴14.25万元、奖金42.55万元、伙食补助费、绩效工资20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费16.01万元、其他社会保障缴费1.95万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金12.71万元、其他对个人和家庭的补助29.9万元。

日常公用经费14.79万元,主要包括:办公费0.95万元、印刷费0.48万元、咨询费、手续费0.03万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费0.5万元、会议费、培训费0.9万元、公务接待费、劳务费2.7万元、委托业务费、工会经费1.07万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是没有发生接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元,外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未组织对项目(项目名称)开展预算事前绩效评估.对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标,整体情况良好。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行,并实行层层审签制度,并通过县国库集中支付中心支付,确保资金全部使用在项目的实施中。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“义务教育综合奖补资金”“义务教育免作业本费专项资金”“中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)农村义务教育综合奖补中央补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了学校大班额的化解,让学生有良好的学习环境;改善了办学条件,办人民满意的教育;推进了农村学校作息化建设。发现的主要问题:资金过少,以至于学校设备不一样,记学生不能更好的享受更先进的信息设备。下一步改进措施:加大资金的投入,并组织专门的业务培训,让教师更好的牚握先进的设备技能。

(2)义务教育学生免作业本费省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,贯彻落实城乡义务教育经费保障机制;支持城乡义务教育持续健康发展。发现的主要问题:无。

(3)中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,抓好乡村学校少年宫建设和管理,强化未成年人思想道德建设;使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题:乡村少年宫因场地的不足,学生参与面不够广,本校教师师资力量有限,又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施:需加强资金的投入,用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

乡村少年宫运转经费

预算单位

剑阁县高观小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进乡村少年宫活动的全面开展,现在开展活动有:象棋兴趣小组、足球兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、篮球琴兴趣小组等10个兴趣小组,使学生的参与人数能达到总人数的99%

学校共166个学生,在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中,学生的参与有所提高,使各个兴趣小组学生达到了165人。完成了预期的目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

乡村少年宫运转经费

10个兴趣小组,使学生参与人数达到总人数的99%

建立了10个兴趣小组,参与人数达到了165人。

效益指标

丰富了学生的学习活动

开展了多个兴趣小组活动

学生的参与人数参加

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《剑阁县高观小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指缴纳本单位在职职工养老保险。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳本单位在职职工住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

剑阁县高观小学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

剑阁县高观小学校是一所完全义务教育小学,是财政全额拨款补助事业单位。

(二)机构职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(三)人员概况

现有在编职工24人,其中专业技术人员24人,工勤人员0人。遗嘱4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

剑阁县高观小学校2020年度财政拨款收入381.03万元

(二)部门财政资金支出情况

剑阁县高观小学校2020年度财政拨款支出294.78万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

学校能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行,不挤占、不挪用,确保项目经费全部按规划用于项目实施。

(二)结果应用情况

经自评,我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标,整体情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

整体评价良好。

(二)存在问题

部分资金使用不精准,分类不明确。

(三)改进建议

今后要加强学习,提前规划,严格资金用途。

附件2

乡村少年宫运转经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

剑阁县高观小学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划:对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置,使乡村少年宫的兴趣小组增多,参加的学生人数增加,让更多学生学到了一技之长,培养了学生的更多兴趣特长。

(二)项目绩效目标

剑阁县高观小学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目,对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性,通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

实行层层审签制度,并通过县国库集中支付中心支付,确保资金全部使用

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

剑阁县高观小学乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行,并实行层层审签制度,并通过县国库集中支付中心支付,确保资金全部使用在项目的实施中。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

学校共1577个学生,在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中,学生的参与有所提高,使各个兴趣小组学生达到了890人。完成了预期的目标。

(二)项目效益情况

完成了预期的目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

剑阁县高观小学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况:良好

(二)存在的问题

乡村少年宫因场地的不足,学生参与面不够广,本校教师师资力量有限,又因经费不足无法聘用外来教师。

(三)相关建议

需加强资金的投入,用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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