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第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
二、2022年重点工作
三、机构设置
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表(2022年度)
第一部分 四川省剑阁成人教育中心概况
一、职能简介
1.承担全县中小学教师继续教育培训
2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训
3.承担全县全民终身学习(社区)教育培训
二、2022年重点工作
1.按预定目标完成2022年度全县教师的继续教育工作
2.按预定目标完成2022年度社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训工作
3.按预定目标完成2022年度全县全民终身(社区)教育工作
4.高质量完成所承担的乡村振兴工作
5.高质量完成上级交办的其他工作
三、机构设置
剑阁成人教育中心无下属二级单位,无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 四川省剑阁成人教育中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省剑阁成人教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省剑阁成人教育中心2022年收支总预算6,079,403.85元,比2021年收支预算总数减少2200104.86元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。
(一)收入预算情况
四川省剑阁成人教育中心2022年收入预算6,079,403.85元,其中:上年结转356,197.86元,占6%;一般公共预算拨款收入5,723,205.99元,占94%。
(二)支出预算情况
四川省剑阁成人教育中心2022年支出预算6,079,403.85元,其中:基本支出5,505,085.35元,占90.5%;项目支出574,318.50元,占9.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省剑阁成人教育中心2022年财政拨款收支总预算6,079,403.85元,比2021年财政拨款收支总预算减少2200104.86元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入5,723,205.99元、上年结转一般公共预算拨款收入356,197.86元;支出包括:教育支出4,503,910.65元、社会保障和就业支出876,409.20元、卫生健康支279,633.60元、住房保障支出419,450.40元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省剑阁成人教育中心2022年一般公共预算当年拨款5723205.99元,比2021年预算数增加2200104.86元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4,503,910.65元,占74.1%;社会保障和就业支出876,409.20元,占14.4%;卫生健康支出279,633.60元,占4.6%;住房保障支出419,450.40元,占6.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2022年预算数为4274504.79元,主要用于教师进修经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))2022年预算数为559,267.20元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为279,633.60元,主要用于事业单位医疗:事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入279,633.60元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为419,450.40元,主要用于住房公积金:住房公积金包括一般公共预算拨款收入419,450.40元。
5.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2022年预算数为190,350.00元,主要用于在职教师死亡抚恤经费支出:包括一般公共预算拨款收入190,350.00元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省剑阁成人教育中心2022年一般公共预算基本支出5,505,085.35元,其中:人员经费4,988,424.85元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费516,660.50元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省剑阁成人教育中心2022年“三公”经费财政拨款预算数19,000.00元,其中:公务接待费19,000.00元。公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算,执行中,县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。四川省剑阁成人教育中心将及时公开因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省剑阁成人教育中心2022年政府性基金预算支出0元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省剑阁成人教育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,四川省剑阁成人教育中心下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。
(二)政府采购情况
2022年,四川省剑阁成人教育中心没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,四川省剑阁成人教育中心所属各预算单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的 原则,绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件,2022 年剑阁县成人教育中心开展绩效目标管理的项目 5 个,其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目3个,涉及预算39.01万元;特定目标类项目 2 个,涉及预算 51.03 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到预计的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等目标。
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修及师资培训支出
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表(2022年度)
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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