2023年度剑阁县看守所单位决算

发布日期:2024-10-12    浏览量:次    来源:预决算报送   
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公开时间:2024年10月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能。

1.对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活 及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2.对在押人员违反监规的,有权对其进行批评教育,责令 反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员 有权加載械具。

3.看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期 而案件未审理终结的,有权通知办案机关迅速审结;超过法定羁 押期限的,有权将情况报告人民检察院。

4.在执行职务中,发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告 人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时,有权当面制止,并直接 向有关机关和检察院报告。

(二)2023年重点工作完成情况。

1.深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设。按照《四川省监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》要求,以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点,聚焦监管安全,坚持问题导向,内外兼修、软硬并举,不断完善人防、物防、技防安全体系,全面提升监所安全防范能力。

2.充分发挥监控联网指挥平台作用。切实落实网上视屏巡查工作机制,对监控值班室等开展全方位巡查,主动发现安全隐患,规范执法行为。

3.开展监所安全隐患专项整治。我所全面完成监所监室悬挂点隐患整治和伙房整治回头看,开展拉网式、全覆盖“体检”,深入排查基础设施、技防、物防、制度落实等安全隐患。

4.进一步加强与武警部队的协作配合。坚持“一家人、一条心、一个目标、共同责任”的原则,加强与武警部队的协作配合,切实深化两警“三共”建设。

5.严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度,以教育转化为中心内容,合理安排每日作息时间,丰富每日生活内容,进一步规范监室秩序。

二、机构设置

剑阁县县看守所由7个内设股室组成,分别是财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为469.82万元。与2022年度相比,收、支总计各增加44.26万元,增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计469.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入469.82万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计469.82万元,其中:基本支出352.01万元,占74.92%;项目支出117.81万元,占25.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为469.82万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加44.26万元,增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.82万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.26万元,增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.82万元,主要用于以下方面:公共安全支出416.05万元,占88.56%;社会保障和就业支出23.90万元,占5.09%;卫生健康支出11.95万元,占2.54%;住房保障支出17.92 万元,占3.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为469.82万元,支出决算数为469.82万元,完成全年预算数的100%。其中:

1. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):全年预算为31万元,支出决算为31万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):全年预算为298.24万元,支出决算为298.24万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):全年预算为86.81万元,支出决算为86.81万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为23.90万元,支出决算为23.90万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为11.95万元,支出决算为11.95万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为17.92万元,支出决算为17.92万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.02万元,其中:

人员经费297.77万元,主要包括:基本工资75.76万元、津贴补贴83.13万元、奖金48.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.90万元、职工基本医疗保险缴费11.95万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金17.92万元、其他工资福利支出35.64万元。

公用经费54.03万元,主要包括:办公费8万元、印刷费2万元、水费5万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.76万元、劳务费3万元、工会经费1.79万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费11.24万元、其他商品和服务支出5.01万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成预算的100%;较上年增加0.72万元,增长23.76%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占79.79%;公务接待费支出决算0.76万元,占20.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,年初未安排预算。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.43万元,增长16.80%。主要原因是受年度财政资金拨付安排,当年拨付增加。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元,增长59.58%。主要原因是受财政资金拨付安排影响。其中:

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,95人次,共计支出0.76万元,具体内容包括:日常调研、检查相关开支。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,剑阁县看守所(本级)机关运行经费支出54.02万元,比2022年度减少18.20万元,下降25.20%。主要原因是有退休职工,预算相应减少。

(二)政府采购支出情况

2023年,剑阁县看守所政府未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,剑阁县看守所共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对在押人员衣被费项目(项目名称)等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):指用于地方武装警察部队方面的支出。

二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321T000000177340-水、电、燃气费

主管部门

剑阁县看守所本级

实施单位 (盖章)

剑阁县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

包括武警哨楼、电网、射灯、监室、伙房、洗澡房各种功能用房水电。

 按质按量完成全年目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 有效保障了办公区域及监区内水、电、气供应。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

10 


其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

月均押量

180


20

20 


质量指标

保障监所运转

定性

优良中低差



20

20 


时效指标

完成时间

2023.12


20

15 


效益指标

社会效益指标

保障本单位工作正常开展

定性

优良中低差



20

20 


满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门考核

定性

优良中低差



10

10 


合计

100

95


评价结论

 本项目自评分95分。

存在问题

无 

改进措施

项目负责人:李碧鑫

财务负责人:蒲春宝


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321T000000178085-在押人员伙食费

主管部门

剑阁县看守所本级

实施单位 (盖章)

剑阁县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

我所月关押量180人,满足其最低食物量标准,保证在押人员必要营养。

 按质按量完成全年目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 有效的保障了在押人员生活饮食

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

51.61

51.61

51.61

100.00%

10

10 


其中:财政资金

51.61

51.61

51.61

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

关押在押人员

180


20

20 


质量指标

在押人员生活保障

定性

优良中低差



20

20 


时效指标

完成时间

2023.12


20

16 


效益指标

社会效益指标

社会稳定

定性

优良中低差



20

 10


满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门考核

定性

优良中低差



10

10 


合计

100

96 


评价结论

 本项目自评分96分。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:李碧鑫

财务负责人:蒲春宝


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321T000000178118-在押人员衣被费

主管部门

剑阁县看守所本级

实施单位 (盖章)

剑阁县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按月均押量180人统一配置垫絮、被盖、枕头、枕套床单(冬天两套)春、夏、冬改服及识别服各一套。

 按质按量完成全年目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 有效保障了在押人员穿衣、住宿。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.14

5.14

5.14

100.00%

10

10 


其中:财政资金

5.14

5.14

5.14

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

月均在押人数

180


20

20 


质量指标

在押人员衣被购置

定性

优良中低差



20

20 


时效指标

完成时间

2023.12


20

18 


效益指标

社会效益指标

确保在押人员基本保障

定性

好坏



20

10 


满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门考核

定性

优良中低差



10

10 


合计

100



评价结论

 本项目自评分98分。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:李碧鑫

财务负责人:蒲春宝


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321T000000178119-在押人员医疗费

主管部门

剑阁县看守所本级

实施单位 (盖章)

剑阁县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

月均押量180人,用于看守所医务室购置药品和一次性消耗、医疗器械及聘请精神科医师巡诊等费用。

 按质按量完成全年目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 有效的保障了在押人员的看病就医。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

17.06

17.06

17.06

100.00%

10

10 


其中:财政资金

17.06

17.06

17.06

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

关押在押人数

180


20

20 


质量指标

药品购置

定性

优良中低差



20

20 


时效指标

完成时间

2023.12


20

20


效益指标

社会效益指标

保障在押人员医疗保障

定性

优良中低差



20

20 


满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门考核

定性

优良中低差



10

10 


合计

100

100 


评价结论

 本项目自评分100分。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:李碧鑫

财务负责人:蒲春宝

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082323T000009300656-武警中队县级经费保障

主管部门

剑阁县看守所本级

实施单位 (盖章)

剑阁县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为执行任务提供保障,维护社会安全稳定。

 按质按量完成全年目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

 有效保障了武警营区水、电、气供应及营区设备设施的维护。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

31.00

31.00

100.00%

10

10 


其中:财政资金

0.00

31.00

31.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

水、电、燃气费

100

%


10

10 


执勤设施设备及营房

1


10

 10


文体活动场所改造

2


10

10 


质量指标

为执行任务提供保障

100

%


10

10 


时效指标

完成时间

定性

2023年12月之前



10

9 


效益指标

可持续影响指标

维护社会安全稳定

定性

长期



30

30 


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%


10

10 


合计

100

99


评价结论

 本项目自评分99分。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:李碧鑫

财务负责人:蒲春宝

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

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