2023年度剑阁县秀钟乡卫生院单位决算

发布日期:2024-10-23    浏览量:次    来源:预决算报送   
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公开时间:2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能。

剑阁县秀钟乡卫生院辖区服务人口0.46万余人,医院的职能主要是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,经过几代人的努力,现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院,是辖区的医疗技术指导中心、急救中心,担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

(二)2023年重点工作完成情况。

1.加强医院党建工作、立足党建抓好医院发展;

2.积极巩固疫情防控成果,打赢疫情防控攻坚战;

3.积极引进人才,加大人才培养,积极优化人员结构加强人员管理;

4.对医疗设备适当投入,满足医院业务需要;

5.加强医疗质量管理及能力提升,严格绩效考核制度;

6.认真落实医保政策,适应医保制度改革;

7.适应新要求,继续加强基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

剑阁县秀钟乡卫生院属于属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为232.91万元。与2022年度相比,收、支总计各增加12.36万元,增长5.6%。主要变动原因是人员的变动,事业收入及其他收入的变动。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计232.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入123.86万元,占53.18%;事业收入92.77万元,占39.83%;其他收入16.28万元,占6.99%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计232.91万元,其中:基本支出196.1万元,占84.2%;项目支出36.81万元,占15.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123.86万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加10.07万元,增长8.85%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.86万元,占本年支出合计的53.18%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.07万元,增长8.85%。主要变动原因是人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.86万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.41万元,占5.98%;卫生健康支出110.89万元,占89.53%;住房保障支出5.56万元,占4.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为123.86万元,支出决算数为123.86万元,完成全年预算数的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为7.41万元,支出决算为7.41万元,完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):全年预算为70.37万元,支出决算为70.37万元,完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 全年预算为4.44万元,支出决算为4.44万元,完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 全年预算为29.6万元,支出决算为29.6万元,完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 全年预算为3.71万元,支出决算为3.71万元,完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 全年预算为2.77万元,支出决算为2.77万元,完成全年预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为5.56万元,支出决算为5.56万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.05万元,其中:

人员经费82.26万元,主要包括:基本工资29.91万元、津贴补贴4.03万元、绩效工资30.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金5.56万元,对个人和家庭的补助0.98万元。

公用经费4.79万元,主要包括:办公费1.48万元、印刷费0.1万元、水费0.35万元、电费0.4万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.2万元、工会经费0.32万元、福利费0.66万元、其他交通费0.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中:公务用车购置费支出0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待30批次320人次(包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:卫生健康局工作检查指导,卫生疾病控制中心工作检查指导,请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,剑阁县秀钟乡卫生院属于财政补助的事业单位,2023年未发生机关运行经费,与2022年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2023年,剑阁县秀钟乡卫生院无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位无公务用车辆。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对目标绩效考核奖励等10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,组织对10个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本医疗保险缴纳支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十一、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指基层医疗机构提供基本医疗服务支出。

十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005314162-基本公卫服务

主管部门

剑阁县卫生健康局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县秀钟乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据

已完成既定目标

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.41

36.51

34.02

93.17%

10

10


其中:财政资金

4.41

36.51

34.02

93.17%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分


产出指标

数量指标

补助标准

84

元/人年


20

20


基本公共卫生服务人数

4725

人数


10

10


质量指标

任务完成覆盖率

100

%


10

10


时效指标

完成时间

1


10

10


效益指标

社会效益指标

服务人口覆盖率

90

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

综合得分100分

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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