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公开时间:2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务
(二)2023年重点工作完成情况。
我院紧紧围绕“改善民生、服务健康”这一目标,按照“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求,努力发展卫生事业,全力服务健康,倾情造福人民,进一步促进社会和谐稳定。
1.院内感染治理
院内感染控制工作,是提高医疗质量的重要保证和具体体现,是防范医疗事故的重要途径,是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。
2.医疗安全治理
随着人们文化生活水平的提高,思维意识的转变,各地医疗纠纷频繁发生,医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重,防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。
3.医疗质量治理
医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制,其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平,为广大患者服务。
4.护理质量治理
护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平,是医院服务形象建设的窗口,也是医院医疗业务水平高低的具体体现。
5.医技质量治理
加强医技科室建设是提高医院整体诊疗水平,树立医院良好社会形象的重要手段。
6.药品质量治理
药品质量的好坏是关系老百姓生命安全,也是医院生存和发展的先决条件,其优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。
7.公共卫生服务
继续推进电子健康档案向个人开放和务实应用;以高血压、糖尿病等慢性病为重点,持续推进基层慢病医防融合服务;深化老年人健康管理服务和儿童健康管理水平,做好0-6岁儿童眼保健和视力防控宣传、健康教育和检查。
8.加强医院行风建设
继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设,培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风,切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想,避免因服务不周而引起的医患纠纷。
9.加强医院财务管理
严格执行医院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保医院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计,定期组织专项检查,严肃查处违纪行为。
10.加强对村卫生室管理
通过进一步加强乡村医生一体化服务管理,使得农村卫生室资源得到有效利用;村卫生室基础设施和服务条件得到完善;乡村医生业务素质不断提高,基础医疗卫生服务行为进一步规范;乡村医生开展基本公卫服务、基本医疗、疾病预防等技能进一步提高;乡村医生的队伍更加稳定;全镇居民健康需求得到进一步保障。
二、机构设置
剑阁县江口镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1118.08万元。与2022年度相比,收、支总计各增加134.27万元,增长12%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1118.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入471.62万元,占42.19%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入600万元,占53.66%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入46.45万元,占4.15%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1118.08万元,其中:基本支出1031.87万元,占92.29%;项目支出86.21万元,占7.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为471.62万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加97.90万元,增长20.76%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出471.62万元,占本年支出合计的42.18%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.90万元,增长20.76%。主要变动原因是人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出471.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.57万元,占7.33%;卫生健康支出411.12万元,占87.17%;住房保障支出25.93万元,占5.50%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为471.62万元,支出决算数为471.62万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为34.57万元,完成预算100%。
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为307.62万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为8.39万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为52.26万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为25.56万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.29万元,完成预算100%
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为25.93万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.41万元,其中:
人员经费360.52万元,主要包括:基本工资142.79万元、津贴补贴18.09万元、绩效工资119.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.57万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、住房公积金25.93万元、其他工资福利支出2.38万元、其他对个人和家庭的补助支出2.94万元。
公用经费21.96万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费3万元、培训费2万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.59万元、福利费5.4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100%;较上年增加/减少*万元,增长/下降*%。决算数小于预算数的主要原因是......。决算数较上年增加/减少/持平的主要原因是......。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占*%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占*%;公务接待费支出决算0.96万元,占100%。
1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年增加/减少/持平0万元,增长/下降0%。主要原因是......。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降*%。主要原因是……。其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,小型客车**辆、金额**万元,中型客车和大型客车**辆、金额**万元,其他车型**辆、金额**万元,主要用于......。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…
3.公务接待费预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降*%。主要原因是。其中:国内公务接待支出0.96万元。主要用于公务接待生活费。国内公务接待19批次,192人次,共计支出0.96万元,具体内容包括:公务接待生活费0.96万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,中国共产党苍溪县委员会办公室(本级)机关运行经费支出0万元,比2022年度增加/减少0万元,增长/下降*%。
(二)政府采购支出情况
2023年,政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.99万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于医疗急救。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织目标绩效考核奖励等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,组织对12个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):指基层医疗机构提供医疗服务支出。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基层医疗机构村卫生室补助支出。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51082322T000005314162-基本公卫服务 |
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主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县江口镇中心卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
服务辖区居民公共卫生服务 |
完成既定目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
总额 |
8.98 |
52.26 |
52.26 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
其中:财政资金 |
8.98 |
52.26 |
52.26 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
项目资金金额 |
= |
522600 |
元/年 |
522600 |
60 |
60 |
|
||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
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合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
综合评分100分。 |
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存在问题 |
|
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改进措施 |
|
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项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51082322T000005315308-村卫生室补助 |
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主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县江口镇中心卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
村卫生室补助 |
完成既定目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
总额 |
0.00 |
8.39 |
8.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中:财政资金 |
0.00 |
8.39 |
8.39 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
项目补助金额 |
= |
79730 |
元/年 |
|
40 |
40 |
|
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时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
评价结论 |
综合评分100分。 |
||||||||||||||||||
存在问题 |
|
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改进措施 |
|
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项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51082323T000007709260-常态化核酸检测 |
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主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县江口镇中心卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
常态化核酸检测 |
完成既定目标 |
||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
总额 |
0.00 |
25.56 |
25.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
25.56 |
25.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
项目资金金额 |
= |
255631 |
元/年 |
255631 |
60 |
60 |
|
||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成 |
= |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
评价结论 |
综合评价100分 |
||||||||||||||||||
存在问题 |
|
||||||||||||||||||
改进措施 |
|
||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
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