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公开时间:2024年10 月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能
1.提供基本医疗服务,使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊工作。
2.承担辖区内应急救护、转诊服务和康复服务工作。
3.负责辖区内居民健康档案规范健康指导、管理及服务工作。承担组织实施辖区内突发公共卫生事件的报告,并协助处理工作。负责开展妇幼保健、计划生育技术服务和宣传教育工作。
4.负责对村卫生室服务人员提供业务指导和培训工作。
5.承担上级主管部门和上级业务部门安排的工作任务。
(二)2023年重点工作完成情况
1.业务指标完成情况
全年财务收支状况的综合反映良好,2023年住院人次、医疗收入与去年同期相比呈明显上升趋势。
2.党建工作
根据上级相关文件安排,我院党支部以认真学习党的二十大精神为契机,做实我院党建工作。年初党支部制定了医院党支部学习活动计划,按计划开展了党员义诊、敬老、爱老免费体康体检、健康教育等系列活动,开展了三次党的二十大精神宣讲;开展了一次党员红色基地教育活动;开展了专项治理党员干部作风突出问题与医疗机构高风险岗突出问题专项整治工作,设立了专项治理工作小组,印发了专项治理工作方案,按照专项工作方案认真开展了自查工作,全年未发现重大大违法违纪事件。
3.疾病预防控制工作方面
认真落实新冠疫情常态化防控与流感防控策略,落实三级防控措施,快速控制住了流感在我地的流行与发生。
4.基本公共卫生管理工作方面
根据我院基本公共卫生管理的基本情况,新推家庭医生预约管理体制与残疾人健康管理个性化服务,特别是残疾人健康管理服务工作开展方面较有特色。
5.分院管理情况
按县卫健局相关文件要求,完成了分院资产的全面清产核资,按“统一管理、分灶吃饭”的指导思想,加强了对分院财务的管理力度,执行总院负责人与分院负责人“双签字”管理模式,杜绝了分院在改革期财务管理出现差错事故的情况;在医疗业务管理方面执行了总院不定期查房指导制度,提高了分院业务管理水平;在基本公共卫生管理方面,执行了“统一管理,分工协作”管理体制,为整合了全院(含分院)公卫人员力量,成立了四个专业组,为提高我院公卫工作水平打下了坚实基础。
二、机构设置
剑阁县白龙镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:
剑阁县白龙镇中心卫生院。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3907.52元。与2022年度相比,收、支总计各增加387.54元,增长1.1%主要变动原因是人员经费及公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3907.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1202.51万元,占30.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2695.1万元,占68.9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.82万元,占0.3%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3907.52万元,其中:基本支出3624.44万元,占92.8%;项目支出283.08万元,占7.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1202.51万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加74.65万元,增长0.1%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.51万元,占本年支出合计的30.8%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.65万元,增长6.6%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.51万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出87.77万元,占7.3%;卫生健康支出1048.91万元,占87.2%;住房保障支出65.83万元,占5.5%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1202.51万元,支出决算数为1202.51万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为87.77万元,支出决算为87.77万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):全年预算为721.95万元,支出决算为721.95万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):全年预算为11.2万元,支出决算为11.2万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):全年预算为203.75万元,支出决算为203.75万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):全年预算为37.64万元,支出决算为37.64万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为43.88万元,支出决算为43.88万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):全年预算为30.49万元,支出决算为30.49万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为65.83万元,支出决算为65.83万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出919.42万元,其中:
人员经费862.2万元,主要包括:基本工资381.21万元、津贴补贴44.86万元、奖金49.8万元、绩效工资182.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.77万元、职工基本医疗保险缴费43.88万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金65.83万元。
公用经费53.03万元,主要包括:办公费12万元、印刷费5.5万元、水费4万元、电费18万元、邮电费2万元、差旅费3.34万元、培训费1万元、公务接待费0.96万元、专用材料费3万元、福利费3.23万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100%;较上年增加0.96万元,增长100%。决算数等于预算数,主要原因是严格控制公务接待经费。决算数较上年增加的主要原因是上年无财政拨款安排的“三公”经费支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.96万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中:公务用车购置费支出0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元,增长100%。主要原因是正常年度预算。
国内公务接待支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待20批次,192人次,共计支出0.96万元,具体内容包括:上级部门的工作检查、业务指导的接待支出。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
剑阁县白龙镇中心卫生院属于财政补助的事业单位,2023年未发生机关运行经费,与2022年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2023年,剑阁县白龙镇中心卫生院政府采购支出总额67.02万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出65.1万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公卫指导中心项目工程建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,剑阁县白龙镇中心卫生院共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其中:其他用车主要是用于医疗救治。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对医疗次中心建设、医疗机构业务运行(运转)、日常公用经费、在职工资福利支出(事业)等7个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项):指处上述项目外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
十三、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康相关事务支出。
十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
51082322T000005314162-基本公卫服务 |
|||||||||||||
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县白龙镇中心卫生院(剑阁县第三人民医院) |
|||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。 |
已完成年度目标 |
|||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
总额 |
31.63 |
203.75 |
203.75 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
其中:财政资金 |
31.63 |
203.75 |
203.75 |
100% |
/ |
/ |
||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
基本公卫服务人数 |
= |
34115 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||||
质量指标 |
任务完成覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆概率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目实施情况好。 |
|||||||||||||
存在问题 |
|
|||||||||||||
改进措施 |
|
|||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
51082322T000005315308-村卫生室补助 |
||||||||||||
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县白龙镇中心卫生院(剑阁县第三人民医院) |
||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
卫生室全部实施基本药物补助,按规定配备使用基本药物,覆盖率100%,全面落实财政补助政策。 |
已完成年度目标 |
||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
总额 |
0.00 |
11.20 |
11.20 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
11.20 |
11.20 |
100% |
/ |
/ |
|||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
= |
23 |
个 |
|
20 |
20 |
|
||||
质量指标 |
村卫生室基本药物制度实施覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
评价结论 |
|
||||||||||||
存在问题 |
|
||||||||||||
改进措施 |
|
||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
51082323T000007709260-常态化核酸检测 |
||||||||||
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县白龙镇中心卫生院(剑阁县第三人民医院) |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
常态化核酸检测,进一步提升我院新冠肺炎防控及救治能力,更早、更快发现潜在风险,有效切断新冠病毒传播途径,保障人民群众的身体健康和生命安全。 |
已完成年度目标 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
0.00 |
37.64 |
37.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
37.64 |
37.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障辖区内一个核酸检测点正常运行 |
= |
1 |
个 |
|
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
核酸检测覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
疫情防控及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民群众身体健康和生命安全 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目实施情况好。 |
||||||||||
存在问题 |
|
||||||||||
改进措施 |
|
||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082323T000009514497-医务人员临时性工作补助 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县白龙镇中心卫生院(剑阁县第三人民医院) |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按要求及时发放医务人员临时性工作补助,确保将关心关爱医务人员政策措施落实到实处。 |
已完成年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
30.49 |
30.49 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
30.49 |
30.49 |
100% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人次 |
≥ |
100 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
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时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
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效益指标 |
可持续发展指标 |
提升医院服务能力 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
发放对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
该项目自评得分100分,项目实施情况好。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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