2023年度剑阁县柳沟中学校单位决算

发布日期:2024-10-25    浏览量:次    来源:预决算报送   
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公开时间:2024年10月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能。

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)2023年重点工作完成情况。

1.立德树人,强化常规,培养学生良好习惯。

2.强化班子建设,全面改善作风效能。

3.强化教师队伍建设,教师思想素质、业务水平得到提高。

4.加强教学管理,全面提高教学质量。

5.坚持校务公开,加强学校民主建设。

6.以研兴教,提高教科研能力,促进教师专业化成长。

7.加强科技、体育、艺术教育,全面提高学生整体素质。

8.加强后勤工作,提高保障水平。

二、机构设置

单位名称:剑阁县柳沟中学校,属于剑阁县教育局下属的一级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为726.38万元。与2022年度相比,收、支总计各增加43.49万元,增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计726.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入726.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计726.38万元,其中:基本支出645.65万元,占88.89%;项目支出80.73万元,占11.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为726.38万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加43.49万元,增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出726.38万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.49万元,增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出726.38万元,主要用于以下方面: 教育支出607.4万元,占83.6%;社会保障和就业支出52.88万元,占7.3%;卫生健康支出26.44万元,占3.6%;住房保障支出39.66万元,占5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为726.38万元,支出决算数为726.38万元,完成全年预算数的100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):全年预算为607.4万元,支出决算为607.4万元,完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为52.88万元,支出决算为52.88万元,完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为26.44万元,支出决算为26.44万元,完成全年预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为39.66万元,支出决算为39.66万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出645.66万元,其中:

人员经费563.89万元,主要包括:基本工资201.65万元、津贴补贴5.02万元、奖金90.09万元、绩效工资107万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元、职工基本医疗保险缴费26.44万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金39.66万元、其他工资福利支出16.66万元、生活补助20.85万元。

公用经费81.77万元,主要包括:办公费38.04万元、水费2.48万元、电费5.5万元、邮电费3.76万元、差旅费7.78万元、维修(护)费5.79万元、培训费6.43万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.77万元、福利费7.84万元、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是进一步压缩接待规模和接待标准。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。因公出国(境)支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平,其中:国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,138人次,共计支出0.38万元,具体内容包括:校际教师监考、交流等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

剑阁县柳沟中学校属于财政补助的事业单位,2023年未发生机关运行经费,与2022年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2023年,剑阁县柳沟中学校未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位无公务用车辆。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对食堂人员不足项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于中等教育的初中阶段的教育经费,包括初级中学、九年一贯制学校等。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休医疗经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321Y000000096540-食堂人员补助

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

实施义务教育食堂工人补助,保障学生健康成长

按月足额支付,预算执行率100.00%

2.项目实施内容及过程概述

按教育、财政部门要求,严格执行专项资金使用文件精神

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10



其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

食堂人员人数

10


20



质量指标

营养改善计划食堂饭菜合格率

100

%


20



时效指标

完成时间

2023


10



效益指标

社会效益指标

保障学生健康成长

定性

优良中低差



30



满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

95

%


10



合计

100



评价结论

按财政要求及时足额支付,保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇,稳步推进校园餐、营养餐实施。

存在问题


改进措施


项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005304589-学生营养改善计划

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

实施义务教育学生营养改善计划,保障学生健康成长

实施好营养改善计划这一惠民工程,有效改善青少年营养健康状况,推动义务教育均衡发展。

2.项目实施内容及过程概述

严格执行专项资金文件精神,每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家,按月公示资金使用情况。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.81

47.05

47.05

100.00%

10



其中:财政资金

5.81

47.05

47.05

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益学生覆盖率

100

%


10



质量指标

学校营养改善计划食堂供餐率

100

%


20



时效指标

资金到位率

100

%


20



效益指标

社会效益指标

农村义务教育学生营养健康状况

定性

优良中低差



30



满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

95

%


10



合计

100



评价结论

资金使用规范,支付及时,学生体质明显提升,社会评价优良。

存在问题

改进措施

项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306045-免作业本费

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

减轻学生家长负担,促进教育事业发展

保障了学生作业本免费、足额发放,减轻群众负担。群众满意度高

2.项目实施内容及过程概述

公开招标,与商家产签订购买合同;2023年开学春秋两季免费发放学生作业本,事后及时专款支付学校订购作业副本费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.06

3.11

3.11

100.00%

10



其中:财政资金

1.06

3.11

3.11

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益学生覆盖率

100

%


30



质量指标

资金到位率

100

%


20



效益指标

社会效益指标

减轻学生家长负担,促进教育事业发展

定性

优良中低差



30



满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

95

%


10



合计

100



评价结论

严格按照文件资金使用要求执行,免费给在校学生发放作业副本,及时支付采购商家订购费用,办学行为赢得社会赞誉。

存在问题

改进措施


项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展

通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。减轻了群众经济负担,群众满意度高。

2.项目实施内容及过程概述

根据政府有关平台采集信息摸排,经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议,最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

23.31

23.31

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

23.31

23.31

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金到位率

100

%


20



质量指标

完成时限

2023


10



时效指标

资助寄宿贫困生覆盖率

100

%


20



效益指标

社会效益指标

解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展

定性

优良中低差



30



满意度指标

服务对象满意度指标

家长学生满意度

95

%


10



合计

100



评价结论

资助对象准确,打卡发放及时足额,没有住宿学生因家庭贫困而失学。

存在问题

改进措施


项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

使困难学生生活得到保障,促进教育发展

通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。

2.项目实施内容及过程概述

根据政府有关平台采集信息摸排,经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议,最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.38

0.38

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

0.38

0.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资助义务教育非寄宿制经济困难学生

6


20



质量指标

资金到位率

100

%


10



时效指标

完成时效率

2023


20



效益指标

社会效益指标

解决上学难问题,切实做到义务教育入学有保障

定性

优良中低差



30



满意度指标

服务对象满意度指标

家长学生满意度

95

%


10



合计

100



评价结论

资助对象准确,打卡发放及时足额,确保办好让人民群众满意的教育,、确保无贫困非寄宿生失学。

存在问题

改进措施


项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000006657775-特岗教师

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县柳沟中学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

特岗教师工资福利及社会保障缴费。

按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。

2.项目实施内容及过程概述

每月根据财政局教科文要求,足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

13.94

13.94

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

13.94

13.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳,深受其好评。

存在问题

改进措施


项目负责人:唐永

财务负责人:尚高明

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

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