2023年度剑阁县高池小学校决算

发布日期:2024-10-25    浏览量:次    来源:预决算报送   
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公开时间:2024年10月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

主要职能。剑阁县高池小学校是一所实施小学义务教育,促进基础教育发展的完全小学。

(二)当年的重点工作。

本年度,在上级财政部门的支持下,完成了义务教育的基本支出,维持了学校的正常运转,实施了义务教育营养改善计划,为学生免费提供作业本,对贫困寄宿生和非寄宿生提供了生活补助,促进了乡村学校学生活动的开展。

剑阁县高池小学校长年以校园文化为引领,坚持以“莲”为核心,培养学生美育、技能教育、动手能力等;坚持“莲”文化进校园、进课堂、进实践基地,让学生得到了提升;2023年学校抓住县教育局组织的“智慧提琴进校园”这股东风,组建了30人的小提琴社团(最小的只有7岁,量大的10岁),并取得了优异的成绩。

二、机构设置

1.机构情况。剑阁县高池小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

2.人员情况。2023年在编教职工人员20人,与上年相比总人数减少4人。有在校学生123人,比上年145人减少22人 。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年高池小学校本年支出合计360.06万元,2023年本年支出合计较2022年减少86万元,减少23.8%,变动的主要原因是基本支出减少,且经费全部列支。

二、收入决算情况说明

2023年高池小学校收入总计360.06万元。支出总计360.06万元。支出与收入持平,主要原因是预算资金全部列支无结转。

2023年财政预算360.06万元。其中:基本支出339.86万元,项目支出20.19万元。预决算无差异原因是预算资金完全支付。

2023年高池小学校收入360.06万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元;教育支出293.81万元,占81.6%,与2022年比较减少83.98万元,减少了23.32%,减少的原因是基本支出减少;社会保障和就业支出29.44万元,占8.1%,与2022年比较减少0.9万元,减少0.24%,减少原因是人员减少;医疗卫生支出14.72万元,占6.13%,与2022年比较减少0.47万元,减少0.13%,减少的原因是医疗保险基数减少;住房保障支出22.08万元,占6.13%,与2022年比较减少0.67万元,减少了0.19%,减少的原因是住房公积金基数减少。

三、支出决算情况说明

2023年高池小学校支出360.06万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元;教育支出293.81万元,占81.6%,与2022年比较减少83.98万元,减少了23.32%,与减少的原因是基本支出减少;社会保障和就业支出29.44万元,占8.1%,与2022年比较减少0.9万元,减少0.24%,减少原因是人员减少;医疗卫生支出14.72万元,占6.1%,与2022年比较减少0.47万元,减少0.13%,减少的原因是医疗保险基数减少;住房保障支出20.08万元,占6.13%,与2022年比较减少0.67万元,减少了0.19%,减少的原因是住房公积金基数减少。

(1)“三公”经费支出情况:2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,与2022年比较无变化。

(2)会议费支出情况:2023年会议费财政拨款支出决算为0万元,与2022比较无变化。

(3)培训费支出情况:2023年培训费经费财政拨款支出决算为1.98万元,与2022年比较减少0.02万元。

(4)其他无对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中不存在问题,无改进措施。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023年高池小学校财政拨款收入总计360.06万元。支出总计360.06万元。其中基本支出339.86万元,项目支出20.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度收、支总计均为360.06万元。与2022年度相比,收、支总计各减少86万元,下降23.8%。主要变动原因是人员经费和公用经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出360.06万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元;人员支出322.31万元,占89.5%;社会保障和就业支出29.44万元,占8.1%;卫生健康支出14.72万元,占4%;住房保障支出22.08万元,占6.13%。

(三)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为360.06万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为293.81万元,占81.6%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项): 支出决算为29.44万元,占8.1%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为14.72万元,4%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.08万元,占6.13%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023年一般公共预算财政拨款基本支出360.06万元,其中:

人员经费322.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。完成全年预算数的100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,占0.1%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年无事业机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2023年,无政府采购支出总额0万元

(三)年末结转和结余情况。

年末结转金额为0万元。其中基本支出结转0万元,项目支出结转0万元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

资产负债结构情况及对比分析,高池小学校2023年度资产合计:其中货币资金1.16万元,与2022年比较减少0.1万元。固定资产净值376.12万元,与2022年比较减少160.69万元,减少原因是固定资产折旧。

(五)绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况

高池小学校2023年足额完成项目预算目标。

2.单位整体支出绩效目标完成情况

高池小学校2023年整体支出360.06万元,基本完成预算收支绩效目标任务。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年整体支出开展绩效自评,发现存在部分问题:一是费用支出缺乏精准控制,二是固定资产管理政策依据了解不够,资产管理有待加强。下一步改进措施:一是加强业务学习,提高内控水平,二是加强固定资产定期清理。

(六)、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.高池小学校2023年度严格按照财务管理、绩效管理相关制度及规定进行,严格按照实际财务数据进行决算组织、编报、审核工作,无弄虚作假行为。

2.高池小学校2023年度按照相关规定及时在政府网站进行了决算公开。

3.对单位决算管理及报表设计的意见建议。

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

七、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082321Y000000087508-保教费支出

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县高池小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障幼儿正常教育教学

支付了幼儿教师工资及保险

2.项目实施内容及过程概述

2023支付了幼儿教师工资及保险,保障幼儿正常教育教学。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.31

5.34

10.97

100.00%

10

10


其中:财政资金

16.31

5.34

10.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

学校教育惠及人数

104


20

20


质量指标

合格率

100

%


20

20


效益指标

社会效益指标

提高幼儿知识水平

定性

优良中低差


10

10


可持续影响指标

提高教育教学水平

定性

优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

学生和家长

定性

高中低


10

8


成本指标

经济成本指标

金额

109700


20

20


合计

100

98


评价结论

总评得分98分,2023支付了幼儿教师工资及保险,保障幼儿正常教育教学。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘猛

财务负责人:徐逃平

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005304589-学生营养改善计划

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县高池小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高学生身体素质

加强了学生营养,保障学生健康成长。

2.项目实施内容及过程概述

1.每生每天5元用于学生加餐,每学期100天左右。2.加餐分蛋奶、热菜等多种模式。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.76

7.54

10.3

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.76

7.54

10.3

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

人数

145

人数


40

40


效益指标

社会效益指标

提高学生身体素质

定性

优良中低差


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生

1000

人数


10

8


成本指标

经济成本指标

金额

103000


20

20


合计

100

98


评价结论

总评得分98分,项目完成较好,学生健康状况得到改善,身体素质得到提高。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘猛

财务负责人:徐逃平

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306045-免作业本费

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县高池小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

减轻学生负担,发放到位

2023年免除了全校学生作业本费

2.项目实施内容及过程概述

义务教育学校每生每期15元,全年支付资金0.77万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.53

0.34

0.77

100.00%

10

10


其中:财政资金

1.62

4.48

4.48

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

学生人数

145


40

40


效益指标

社会效益指标

减轻学生负担

定性

优良中低差


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

100

%


8

6


成本指标

经济成本指标

金额

7700


20

20


合计

100

98


评价结论

总评得分98分,项目完成良好,减轻了学生家庭负担,教育事业得到发展。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘猛

财务负责人:徐逃平

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县高池小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年学生资助发放到位

2023年学生资助发放到位,支付了8.45万元。

2.项目实施内容及过程概述

2023年资助发放到位,支付了8.45万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.85

5.6

8.45

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.85

5.6

8.45

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

学生人数

82


40

40


效益指标

社会效益指标

保障入学率

100

%


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生

99

%


10

7


成本指标

经济成本指标

金额

845000


20

20


合计

100

97


评价结论

总评得分97分,项目实施较好,学生困难问题得到解决,促进了教育质量发展。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘猛

财务负责人:徐逃平

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助

主管部门

剑阁县教育局部门

实施单位 (盖章)

剑阁县高池小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年保障学生资助发放到位。

2023年保障学生资助发放到位,支付了0.09万元。

2.项目实施内容及过程概述

2023年资助发放到位,支付了0.09万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.03

0.06

0.09

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

3.35

3.35

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益人数

1


40

40


效益指标

社会效益指标

保障入学率

100

%


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生

100

%


10

8


成本指标

经济成本指标

金额

900


20

20


合计

100

98


评价结论

总评得分98分,项目完成较好,学生困难问题得到解决,促进了教育质量发展。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘猛

财务负责人:徐逃平

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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