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公开时间:2024年10月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
负责全县城乡环境卫生的管理、监督、检查、考核工作和县城区、普安城市道路清扫保洁、垃圾清运处理、城市道路灯管理维护工作。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.强化党的建设,夯实环卫事业发展根基。一是抓基层党组织建设。优化基层党组织阵地建设,完善基础设施配置,完成支部班子换届选举,认真执行党员“三会一课”制度,规范完善党员活动阵地1处,开展谈心谈话28人次,开展党员主题日活动4次,集中评议党员1次。二是抓作风建设。以“旅游大会战”为契机,以支部为抓手,着力整顿干部“五个看不惯现象”和“五不”问题,召开工作会2次,发布信息提醒3条,从严从紧强化干部职工作风纪律。三是开展第二批主题教育活动。以支部为载体,通过多形式、分层次、全覆盖的学习培训形式,组织全体党员读原著、学原文、悟原理,深刻理解其核心要义,集中开展理论学习4次,专题讨论4次,不断增强党员干部的政治意识、大局意识、服务意识,为立足环卫岗位凝聚队伍力量。
2.强化机制建设,提升环卫管理水平。一是完善环卫清扫保洁常态机制。严抓管理人员网格化和清扫保洁人员到岗到位情况,每日出动环卫工人300余人,对普安、县城区的主次干道进行清扫保洁,明确环境卫生管理责任,落实常态化保洁巡查,洒水降尘,确保城市环境卫生干净整洁。二是深化落实长效管理机制。健全和完善网格管理模式,强化环卫网格巡查检查职责,充分发挥网格员作用,劝导商铺及行人文明规范投掷生活垃圾,不断改善环卫服务水平,提升环境卫生质量,营造环境卫生“共建共治共享”的良好氛围。三是健全生活垃圾收集运输处置体系。按照“户分类、村收集、乡(镇)转运、县(市)处理”的生活垃圾收转运处置模式,做好城区及乡镇生活垃圾收集转运工作。加强驾驶人员和清运收集人员教育培训,严格按照标准和规范文明作业,确保生活垃圾“日产日清”,全年转运处置生活垃圾3万余吨、餐厨垃圾4800吨。
3.强化项目建设,增强垃圾处理承载能力。围绕城乡垃圾处理设施建设行动,全力推进新一轮城乡生活垃圾处理设施建设“三推”工作。一是投资4200万元的剑阁县餐厨垃圾无害化处置再生循环利用项目于本年度7月建成并正式投产运营,实行厨余垃圾“专车专桶专线”收运处理的方式,对下寺城区、普安镇、汉阳镇、剑门关镇等产生的厨余垃圾进行巡回收运,日均约20吨,至此,县域内餐厨垃圾规范处理实现“零”突破。二是全力推动城乡生活垃圾分类转运设施建设项目,60辆各型环卫作业车辆和5000个垃圾收集设施已配置发放,23座生活垃圾压缩中转站已建成并移交乡镇使用,城乡生活垃圾收转运设施建设进一步加强。三是奋力备战生活垃圾无害化处理设施建设项目。针对项目实际,中心领导同多家意向企业接洽,专题研究完善项目招商方案,目前已完成招商,后续工作正在稳步推进。四是积极协调,多方努力,通过局主要领导多次与市级相关部门的对接,积极向上争取省级城乡建设发展专项资金1738万元,专项用于城乡垃圾处理设施项目建设,目前正在积极推进之中。
4.强化环境卫生管理,改善城市市容面貌。一是开展文明城市创建工作。做好日常道路“晨普扫、午后补扫、全天候深度保洁”的同时,加大排查力度,彻底清理积存垃圾,背街小巷、农贸市场周边、部分施工路段、温泉路等区域环境卫生质量,集中开展环境卫生整治200余次,洒水降尘620车次,落实整改问题10个,开展问卷调查300份。二是做好环卫保障工作。中心全员参与,为民服务,全力保障五一、国庆等节假日城区环境卫生,重点参与习近平主席莅临剑阁、东西部残疾人帮扶协作推进会及各类省市领导来剑视察调研环卫保障工作50余场次,环卫保障工作多次受到县委县政府肯定。三是加强环卫设施管护,定期开展清洗消杀、安全检查与隐患整改。3月在城区主要路段增设二分类果皮箱150余个。6月完成普安、下寺两座垃圾场设备改造升级,更换新的MBR反渗透膜,并配套安装自动反冲洗系统,提高了垃圾场渗滤液日处理能力。7月完成了下寺垃圾场覆土处理。10月完成城区18座公厕提升改造,确保了各类环卫设施设备正常运转。四是全面落实路灯巡查管护制度,调整路灯开关时间,排查整改宝龙山步游道、剑门大道、龙江大道、盛世华城等路段设备故障50余处,维修路灯530盏次,更换路灯变压器1台、老旧破损线路3公里,校正路灯倾斜30余根,不断巩固提升路灯亮灯率,城市夜间形象得到明显提升。五是全力做好生活垃圾处理费征收工作。今年,随着城区居民生活垃圾处理费随水费代征工作落地,中心通过电话交流、上门提醒、专人解答等方式宣传相关法规政策,解答居民疑问,及时化解矛盾,居民户生活垃圾处理费收费较往年大幅提升,全年生活垃圾处理费入库246万元。
5.强化内部管理,促进服务水平提质增效。一是以制度建设促内部管理,制定中心28项规章制度、职能职责及管理标准,每位职工印发《工作手册》一本,增强用制度管人、依制度办事的意识。二是加强财政资金管理。严格做好预算执行、资金收付管理、资产调拨、会计核算、固定资产处置等,强化财务监督管理,严格控制“三公”经费开支。三是强化目标管理。每月对环境卫生管理、安全生产、非税等重点工作实行月末通报制,强化责任落实,提升工作质量和实效。
二、机构设置
属于剑阁县综合行政执法局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
无纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2126.24万元。与2022年度相比,收、支总计各增加623.11万元,上升29.31%。主要变动原因是临聘人员工资足额纳入预算,基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2126.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2126.24万元,占100%。
支出决算情况说明
2023年本年支出合计2126.24万元,其中:基本支出848.93万元,占39.93%;项目支出1277.31万元,占60.07%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2126.24万元。与2022年度相比,收、支总计各增加623.11万元,上升29.31%。主要变动原因是临聘人员工资足额纳入预算,基本支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.24万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加623.11万元,上升29.31%。主要变动原因是基本支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.24万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出40.03万元,占1.88%;卫生健康(类)支出20.02万元,占0.94%;城乡社区(类)支出2036.18万元,占95.77%;住房保障(类)支出30.02万元,占1.41%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2126.24万元,支出决算数为2126.24万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为40.03万元,支出决算为40.03万元,完成全年预算的100%。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为20.02万元,支出决算为20.02万元,完成全年预算的100%。
3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 全年预算为2036.18万元,支出决算为2036.18万元,完成全年预算的100%。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为30.02万元,支出决算为30.02万元,完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出848.93万元,其中:
人员经费809.12万元,主要包括:基本工资166.57万元、奖金132.89万元、绩效工资87.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.03万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金30.02万元、其他工资福利支出37.16万元,生活补助292.65万元。
公用经费39.82万元,主要包括:办公费8万元、印刷费3万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.97万元、物业管理费0.2万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、公务接待费1.28万元、 工会经费6.84万元、福利费6.25万元、其他商品和服务支出0.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.86万元,支出决算为72.78万元,完成预算的99.89%;较上年减少72.42万元,下降49.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”相关规定,压减支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.50万元,占98.24%;公务接待费支出决算1.28万元,占1.76%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。因公出国(境)支出决算与2022年持平。主要原因是因公出国(境)经费年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为71.50万元,支出决算为71.50万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少73.12,下降50.56%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出预算减少。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出71.50万元。
3.公务接待费预算为1.36万元,支出决算为1.28万元,完成预算的94.12%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.69万元,增加116.95%,主要原因是公务接待支出增加。
4.国内公务接待支出1.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待25批次,161人次,共计支出1.28万元,具体内容包括:本省、市、县相关部门来剑检查指导、考察调研、学习交流、环境卫生工作等服务保障。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
剑阁县环境卫生事务中心属于财政补助的事业单位,2023年未发生机关运行经费,与2022年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2023年,政府采购支出总额69.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.4万元。主要用于普安、下寺两座生活垃圾处理场渗漏液提升改造。授予中小企业合同金额69.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,共有车辆43辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对环卫车辆运行、路灯电费维护费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
51082322T000005616407-环卫车辆运行经费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
保障新老县城环境卫生正常维护,包含车辆运行日常燃油费、保险、维修等费用,建立良好的城市形象,给群众带来舒适的生活、工作环境。 |
总体目标完成情况较好 |
||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全年35辆环卫作业车辆运行(燃油、维修、保险等),做到生活垃圾及时转运,日产日清,维护良好的城市生态环境。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
环卫作业车辆 |
= |
35 |
辆 |
35辆 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||
质量指标 |
环卫作业车辆正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
17 |
|
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民幸福感,改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
||||||||||||||||||
合计 |
100 |
94 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分94。 |
||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
项目负责人:高长槟 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51082322T000005945985-公厕运行费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
保障新老县城公厕正常运行,改善公厕环境卫生,提高公厕服务质量。 |
总体目标完成情况较好 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障新老县城公厕正常运行,做好文明城市创建相关工作。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
普安8座,下寺17座 |
= |
25 |
座 |
25座 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
质量指标 |
公厕正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
18 |
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
生活便利 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
生态效益指标 |
改善公厕环境卫生 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
公厕正常运行 |
≤ |
4000 |
元/座(处) |
4000元/座(处) |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分98。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目负责人:高长槟 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51082322T000005946030-路灯电费、维修维护费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
保证全县路灯亮化率达到98%;做好道路照明设施的维护和管理工作;力争照明设施的管理有新的起色;按照县委县政府的统一要求,做好文明城市创建相关工作 |
总体目标完成情况较好 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
县城区、普安镇路灯共计3000余盏,全年做好维护维修、电费缴纳等相关工作。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||
总额 |
220.00 |
240.00 |
240.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
220.00 |
240.00 |
240.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
3千余盏路灯光亮维护 |
≥ |
3000 |
盏 |
3000盏 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
质量指标 |
城区路灯光亮照明率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
为旅游城市经济发展起到助推作用 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
≤ |
240 |
万元 |
240万元 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目负责人:贾伦军 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
项目名称 |
51082322T000005946064-新老垃圾场及渗滤液系统运转经费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
主要解决下寺、普安两个垃圾场日常维护、危废处理、在线监测、渗漏液处理、标识标语、垃圾场消杀,达到环保标准排放,减少对周边环境、植被、人畜的伤害。 |
总体目标完成情况较好 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
主要解决下寺、普安两个垃圾场日常维护、危废处理、在线监测、渗漏液处理、标识标语、垃圾场消杀,达到环保标准排放,减少对周边环境、植被、人畜的伤害。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
渗滤液处理站个数 |
≥ |
2 |
座 |
2座 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
质量指标 |
无害化率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
为生态文明建设发挥重要重要 |
定性 |
优 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
可持续发展指标 |
两个垃圾场可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
≤ |
20 |
万元 |
20万元 |
20 |
18 |
|
|
|||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分98。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目负责人:高长槟 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
项目名称 |
51082322T000005946078-餐厨垃圾处理服务费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
餐厨垃圾处理服务费为环境卫生事务中心的特定目标类支出,通过对餐厨垃圾无害化处理、资源利用化后,有效防止了泔水回流养殖市场和地沟油市场,从处置末端保障了防疫工作。推动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作顺利开展,促进循环经济发展,加快建设资源节约型和环境友好型社会,提高城市生态文明水平。 |
总体目标完成情况较好 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全县餐厨垃圾收转运及时,维护良好的城市环境。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成餐厨垃圾处置 |
定性 |
高中低 |
年 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||
时效指标 |
及时完成餐厨垃圾处理 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
加快建设资源节约型和环境友好型社会,提高城市生态文明水平 |
定性 |
优 |
元/年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
= |
130 |
元 |
130元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目负责人:何林峻、高长槟 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51082322T000007348930-城乡生活垃圾处置费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
|
|||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||
实现剑阁县生活垃圾有效处理,对剑阁县城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、无害化处理,保障全县生活垃圾收、转、运及时,垃圾处置效率提高。 |
总体目标完成情况较好 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目用于全县2023年部分生活垃圾处理费结算工作。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
142.19 |
142.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
142.19 |
142.19 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾焚烧处理数量 |
≥ |
4.5 |
万吨 |
4.5万吨 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||
质量指标 |
生活垃圾无害化处理率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||
时效指标 |
经费支出及时率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善城市人居环境,提高居民生活环境水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||
生态效益指标 |
合理处置垃圾有效保护环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障环境卫生持续改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
垃圾焚烧项目成本 |
≤ |
70 |
吨 |
70/吨 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分100分。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
项目负责人:高长槟 |
财务负责人:何军 |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51082323T000008843716-垃圾焚烧处理、城市环境卫生维护费 |
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
剑阁县综合行政执法局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县环境卫生事务中心 |
||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
实现剑阁县生活垃圾有效处理,对剑阁县城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、无害化处理,保障全县生活垃圾收、转、运及时,垃圾处置效率提高。保障转运车辆正常运行,城市环境卫生日常维护,垃圾中转站及环卫设施日常更新与维护。 |
总体目标完成情况较好 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
实现剑阁县生活垃圾有效处理,对剑阁县城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、无害化处理,保障全县生活垃圾收、转、运及时,垃圾处置效率提高。保障转运车辆正常运行,城市环境卫生日常维护,垃圾中转站及环卫设施日常更新与维护。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||
总额 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾焚烧处理数量 |
≥ |
4.5 |
万吨 |
4.5万吨 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||
质量指标 |
生活垃圾无害化处理率、车辆正常运行、环境卫生日常维护 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||
时效指标 |
经费支出及时率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
合理处置垃圾有效保护环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
生态效益指标 |
改善城市人居环境,提高居民生活环境水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障环境卫生持续改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
垃圾焚烧、车辆运行、环境卫生维护成本 |
= |
70 |
元 |
70元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
已完成既定目标,自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目负责人:高长槟 |
财务负责人:何军 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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