公开时间:2024年11月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.坚持全面从严治党,党的建设取得新突破。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展集中学习研讨3次、主题宣讲2次;采取“线上+线下”方式,设置横幅50余幅,推送主题教育内容20余条。二是党风廉政从严从实。牢牢把握党风廉政建设和意识形态工作的主动权,开展网络安全专项治理1次、干部作风纪律警示教育大会4次,立案查处违纪违法案件3件,党纪政纪处理3人;坚决落实反馈问题整改,紧紧围绕3个方面16个问题表现45个具体问题,开展各类专项整治3次,修订完善及新建制度10个,追责问责51人次,整改率100%。
2.高质量推进产业发展工作。全镇共建设产业师范园区两处。马鞍山村产业园区占地120亩,种植特色贵妃枣、水蜜桃等;石城村产业园区占地530亩,种植特色露地蔬菜等。借助绵苍高速发展契机,加大特色产业发展,大力发展集体经济。
3.积极推动项目投资工作。2023年我镇固定资产投资任务3000万元,截至目前入库2428万元,完成了总任务的80.93%。确保了全年任务全面完成,助推全镇社会经济发展。
4.高标准开展乡村振兴工作。今年6月份以来,镇党委政府以马鞍山村马鞍山公园国家级红色文化景区、省级文明村为依托,借力乡村振兴中央、省、市、县等各级政策机遇,在化林村率先完成整村规划、效果设计等乡村振兴前期工作,先行先试高标准打造集游、吃、忆、教、购、观、验、产八位一体的化林综合型乡村振兴新模式、新样板。
5.高效率处置重大风险问题。全年来,镇党委政府以开展烟灯广场问题楼盘处置工作为着力点,全面摸排辖区涉及群众急难愁盼民生事项5个,着力化解辖区群众 3个,协调相关部门从快从速处置果子狸养殖项目1个。全镇无一民案件发生,全面提升群众获得感、幸福感、满意度。
6.全面推进依法治县工作。2023年镇党委政府主要开展七五普法和社会治理工作,完成了宣传、法治阵地建设以及法治扶贫等,指导村(社区)、场镇各部门的七五普法和社会治理工作。开展法治宣传7场次、发放宣传资料5000余份、受教育人次达7000余人。落实会前学法制度、组织机关领导干部会前学法10次、提升干部法治意识。大力开展法治宣传、开展乡村振兴、法治同行宣讲4次、完善五个一工程、以法治为保障助推脱贫攻坚。着力解决老百姓关心关注的问题,及时化解矛盾纠纷2023年以来共化解矛盾320条,办理各级交办信访件46件,镇接访99件,结案率100%。12345民生热线共146件,已办146件,待办0件,满意率91%,上级甄别11件。网络舆情共处置回复11起。信访量同比2022年下降20%。
7.全面深化改革。2023年镇党委政府以社会基层治理为着力点深入推进基层社会治理工作。结合机构改革成立社会治理办公室、综合行政执法办公室,着力解决有法不依、执法不严等基层社会治理突出问题。发动基层群众参与积极性,组建雄关义警大队,协助执法部门开展应急处突、应急救援、救灾减灾、疫情防控、扫黑除恶等重大社会问题。全年基层治理累计化解群众民生诉求等矛盾纠纷361个,维护辖区社会稳定。
二、机构设置
剑阁县羊岭镇人民政府属于一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
无纳入剑阁县羊岭镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为932.12万元。与2022年度相比,收、支总计各增加84.28万元,增长9.94%。主要变动原因是职工五险一金计提增多,项目增多。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计932.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入932.12万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计932.12万元,其中:基本支出626.49万元,占67.21%;项目支出305.63万元,占32.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为932.12万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加84.28万元,增长9.94%。主要变动原因是职工五险一金计提增多,项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.12万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.28万元,9.94%。主要变动原因是职工五险一金计提增多,项目增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.12万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出347.65万元,占37.29%;国防支出0.5万元,占0.05%;文化体育与传媒支出0.36万元,占0.03%;社会保障和就业支出43.12万元,占4.62%;卫生健康支出21.56万元,占2.31%;城乡社区支出7.16万元,占0.07%;农林水支出468.44万元,占50.25%;住房保障支出32.34万元,占3.46%;其他支出11万元,占1.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为932.12万元,支出决算数为932.12万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):全年预算为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):全年预算为2.80万元,支出决算为2.80万元,完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):全年预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):全年预算为309.32万元,支出决算为309.32万元,完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为8.59万元,支出决算为8.59万元,完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):全年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):全年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成全年预算的100%。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成全年预算的100%。
11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):全年预算为2.23万元,支出决算为2.23万元,完成全年预算的100%。
12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):全年预算为16.44万元,支出决算为16.44万元,完成全年预算的100%。
13.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):全年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成全年预算的100%。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):全年预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的100%。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为43.12万元,支出决算为43.12万元,完成全年预算的100%。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为11.06万元,支出决算为11.06万元,完成全年预算的100%。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为10.50万元,支出决算为10.50万元,完成全年预算的100%。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):全年预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成全年预算的100%。
19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):全年预算为63.09万元,支出决算为63.09万元,完成全年预算的100%。
20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):全年预算为129.82万元,支出决算为129.82万元,完成全年预算的100%。
21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):全年预算为42.70万元,支出决算为42.70万元,完成全年预算的100%。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):全年预算为2万元,支出决算为2万元,完成全年预算的100%。
23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):全年预算为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成全年预算的100%。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):全年预算为217.74万元,支出决算为217.74万元,完成全年预算的100%。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为32.34万元,支出决算为34.34万元,完成全年预算的100%。
26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):全年预算为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支626.48万元,其中:
人员经费548.18万元,主要包括:基本工资181.81万元、津贴补贴78.96万元、奖金132.72万元、绩效工资50.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.12万元、职工基本医疗保险缴费21.56万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金32.34万元、其他工资福利支出1万元、生活补助3.93万元。
公用经费78.30万元,主要包括:办公费30.40万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费3.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费2.40万元、工会经费3.17万元、福利费6.61万元、其他交通费15.23万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成预算的100%;较上年减少0.57万元,下降23.75%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.40万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费预算为0万元,年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.57万元,下降23.75%。
国内公务接待支出2.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次480人次,共计支出2.40万元,具体内容包括:接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计2.40万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,剑阁县羊岭镇人民政府机关运行经费支出78.30万元,比2022年度增加4.36万元,下降5.56%。主要原因是人增加,差旅费等增加。
(二)政府采购支出情况
2023年,剑阁县羊岭镇人民政府未发生采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位无公务用车辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等26个项目开展了预算事前绩效评估,对26个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,组织对10个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十六、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
十八、国防(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、城乡社区(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十四、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十五、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
二十六、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水(类)巩固脱贫衔接与乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十九、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
51082322T000005359073-村(社)干部基本报酬补助 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
村(社)干部基本报酬补助 |
按时完成村(社)干部基本报酬补助发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村组干部报酬足额发放。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
143.16 |
148.86 |
148.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
143.16 |
148.86 |
148.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村(社)干部基本报酬补助 |
≥ |
148.86 |
万元 |
148.86 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部工资 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
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存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000005359185-村(社)离职干部生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时完成村(社)离职干部生活补助发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村(社)离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.09 |
15.05 |
15.05 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
15.09 |
15.05 |
15.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
= |
0 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
村在职干部保险补助 |
按时完成村在职干部保险补助发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
13900 |
元 |
13900 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村在职干部保险 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
社区专职工作者保险补助 |
按时完成社区专职工作者保险补助发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≥ |
25000 |
元 |
25000 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区专职工作者保险 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
基层组织活动和公共运行维护费 |
按时完成基层组织活动和公共运行维护费发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2社区4村正常运行,足额发放2023年基层组织活动和公共运行维护费。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
70.50 |
49.94 |
49.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
70.50 |
49.94 |
49.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
705000 |
元 |
705000 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社工作顺利开展 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000005942679-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成场镇全年垃圾清运 |
完成场镇全年垃圾清运 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2023年垃圾清运及处置费,保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.16 |
7.16 |
7.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
7.16 |
7.16 |
7.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥ |
350 |
次/年 |
350 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
项目成功实效 |
= |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:王永政 |
财务负责人:贾均 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
乡村振兴驻村帮扶经费 |
按时完成乡村振兴驻村帮扶经费发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
23.44 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
23.44 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶经费保障到位 |
= |
199900 |
元 |
199900 |
50 |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶工作对群众生活产生的影响 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象对帮扶工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作。 |
|||||||||
存在问题 |
资金审核不及时,项目完成时间较长,希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金审核,及时保障项目完结。 |
|||||||||
项目负责人:贾均 |
财务负责人:贾均 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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