2023年度中共剑阁县委机构编制委员会办公室单位决算

发布日期:2024-11-07    浏览量:次    来源:预决算报送   
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公开时间:2024年11月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能。

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,起草规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级部门“三定”规定,指导县乡行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院,县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡(镇)之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

5.拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

6.监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施;负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

8.指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作;依法处理违反事业单位登记管理法规的行为;负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训;负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

9.负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

10.负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

11.承担县委机构编制委员会日常工作。

12.依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

13.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

(二)2023年重点工作完成情况。

1.切实保障县委政府重点工作。坚决贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神,加强古柏保护,传承好中华优秀传统文化。与林业部门多次座谈会商,认真梳理汇总古树名木保护机构编制、职能职责、机构运行等情况,为进一步优化机构设置做实基础。印发《剑阁县蜀道翠云廊古柏保护法治体系建设工作方案》,积极争取优化设置古柏保护机构,进一步提高蜀道翠云廊古柏保护工作质效,推动我县古柏保护工作再上新台阶。积极完成省委巡视问题整改,进一步明确优化县委巡察办和巡察组主要职责,全面规范县委巡察办机构编制事项。围绕全县重点工作,扎实开展景区管理体制、职业教育、基层医疗卫生、营商环境、网络宣传、规划建设等工作调研,对机构设置、职责定位等形成专题报告。根据机构改革总体部署,有重点地开展机构编制调研摸底,对机构设置、职能配置和人员力量等情况做到底数清、情况明,为即将开展的党政机构改革奠定坚实基础。

2.持续写好两项改革“后半篇”文章。转发市委编办、市司法局《关于印发〈广元市赋予乡镇(街道)县级行政权力事项清单(第二批)〉的通知》,明确赋予乡镇117项县级行政处罚权以及与之相关的行政检查权,督促8个县级部门与乡镇签订赋权交接书,指导乡镇编制完成《剑阁县赋予乡镇县级行政权力(第二批)责任清单》,并在政府网站公示,自觉接受群众监督。先后3次深入乡镇就行政权力运行、权责清单管理、综合行政执法培训等情况实地调研,针对存在的问题形成专项方案,为进一步优化乡镇综合行政执法工作奠定基础。

3.坚持计划用编原则严控编制总量。严格实行机构编制总量控制,坚持“政策性安置优先用编、保障重点领域用编、在空缺编制数内用编”的编制使用原则,审核2023年度机关事业单位用编计划488名。其中,保障2023年人才引进用编58名,政策性安置用编96名。

4.严守制度规范实名制管理。严格执行机构编制实名制管理制度,督促部门单位及时上下编,每周更新机关事业单位机构编制台账和科级以上领导职数设置台账,确保底数清、信息准,为县委政府决策提供科学参考。严格人员调动签字程序,从用编计划、编制空缺数、单位性质等多方面提出核编意见,并报分管领导和主要领导审批,确保用编审核不出差错,责任落实不出纰漏。扎实开展2023年度机构编制实名制数据报送工作。

5.严格执行机构编制纪律。根据县委统一安排部署,完成省委第七巡视组反馈县委巡察办机构和领导职数设置方面问题的整改工作。将部门单位机构编制事项同步纳入审计范围,抽调骨干力量参与县委选任用人专项检查,并点对点督促机构编制问题整改。多向发力进一步强化机构编制刚性约束。充分利用全县组织工作会,宣讲机构编制政策法规,强调机构编制工作纪律,编印《机构编制法规政策资料汇编》200余册,发放给乡镇和县级部门,不断拓宽宣传渠道,提升宣传效果。

6.严肃开展机构编制报告工作。为贯彻落实《机构编制报告制度实施办法(试行)》,加强党对机构编制工作的集中统一领导。印发《关于开展2022年度机构编制事项报告工作的通知》,强化乡镇和部门党组(党委)报告主体责任,并对报送的材料严格审核把关,逐项对比核实,对错报、漏报、不符合要求的情况,及时纠正后进行补报或重报。在审核过程中共计指导修改23份,发回重报10份。2023年1月底前各级各部门如实报告了机构编制管理情况,确保党管机构编制原则落实落细。

7.不断优化事业单位登记服务。根据市委编办统一安排,对2022年度事业单位法人公示信息进行跨区域交叉抽查。进一步加强事业单位登记管理。2023年度共办理事业单位设立登记3家、变更登记46家,注销登记23家。办理党政机关赋码信息设立1家,变更17家,撤销8家。2022年度事业单位法人年度报告301家,报送率、公示率均达100%。完成中文域名缴费31家。

二、机构设置

中共剑阁县委机构编制委员会办公室属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

中共剑阁县委机构编制委员会办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为310.62万元。与2022年度相比,收、支总计各增加27.89万元,增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计310.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入310.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计310.62万元,其中:基本支出271.66万元,占87.5%;项目支出38.96万元,占12.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为310.62万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加27.89万元,增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.62万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.89万元,增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.62万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出264.27万元,占85.1%;社会保障和就业支出20.6万元,占6.6%;卫生健康支出10.3万元,占3.3%;住房保障支出15.45万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为310.62万元,支出决算数为310.62万元,完成全年预算数的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):全年预算为174.65万元,支出决算为174.65万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):全年预算为38.69万元,支出决算为38.69万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):全年预算为50.65万元,支出决算为50.65万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为20.6万元,支出决算为20.6万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为15.45万元,支出决算为15.45万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.66万元,其中:

人员经费243.33万元,主要包括:基本工资75.66万元、津贴补贴37.37万元、奖金68.84万元、绩效工资13.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.6万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金15.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

公用经费28.33万元,主要包括:办公费9.55万元、印刷费0.3万元、水费0.04万元、电费0.81万元、物业管理费0.88万元、差旅费0.3万元、公务接待费1.79万元、工会经费1.55万元、福利费3.22万元、其他交通费9.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元,支出决算为1.79万元,完成预算的100%;较上年减少0.49万元,下降21.5%。决算数与预算数持平。决算数较上减少的主要原因是公务接待减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.79万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年增加/减少/持平0万元,增长/下降0%。主要原因是......。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0*万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少*万元,增长/下降*%。主要原因是……。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.79万元,支出决算为1.79万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.49万元,下降21.5%。主要原因是公务接待减少。其中:

国内公务接待支出1.79万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次256人次(不包括陪同人员),共计支出1.79万元,具体内容包括:市委编办来剑考察调研以及本市各县区来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,中共剑阁县机构编制委员会办公室(本级)机关运行经费支出26.54万元,比2022年度减少20.11万元,下降43.1%。主要原因是项目资金减少。

(二)政府采购支出情况

2023年,县委编办未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对乡镇综合行政执法改革工作、机构编制管理及事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书(正、副)本、政务和公益机构域名缴费工作工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成县委编办整体预算绩效自评报告,其中,中共剑阁县机构编制委员会办公室整体预算绩效自评得分为99.69分,绩效自评综述:全年预算数310.62万元,执行数为310.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成单位经济和社会事业发展职能职责,按时报送决算,单位决算编制人员与供养人员数据相符,决算数据真实准确。绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位用于行政单位的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指本单位用于事业单位的基本支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082322T000005949473-事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书(正、副)本、政务和公益机构域名缴费工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

坚持和加强党事业单位的全面领导,优化事业单位布局结构,建立完善举办事业单位和事业单位法人信用承诺制度,全面完成年度报告公示及公示信息抽查、中文域名缴费等工作

完成中文域名缴费31家;2023年度共办理事业单位设立登记3家、变更登记46家,注销登记23家。办理党政机关赋码信息设立1家,变更17家,撤销8家,2022年度事业单位法人年度报告301家档案归档等工作。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

21.85

21.85

21.85

100.00%

10

10


其中:财政资金

21.85

21.85

21.85

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

一是全年系统维修维护8次及以上,5000元.次,约40000元;二是工作调研8次及以上,5000元.次,约40000元;三是域名缴费600个单位*100元.个,约60000元;四是印制资料约57000元

10

10

15

15


质量指标

按质按量完成事业单位登记管理工作

4

4

15

15


时效指标

完成时间 2023年12月

定性

12

12

15

15


效益指标

经济效益指标

节省财政支出,发挥机构编制最大效益

定性


10

10


社会效益指标

为全县域名工作及事业单位法人登记提供保障

定性


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

部门满意

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

保证各项工作正常开展

21.85

万元

21.85

15

15


合计

100

100


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082323T000008521194-机构编制管理工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

督查全县机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章的情况。负责行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、县级部门(单位)“三定”规定或机构编制方案执行情况的检查和评估。负责开展机构编制违规违纪行为预防教育,负责办理群众来信来访和“12310”举报电话的受理工作。开展机构编制调研工作,组织起草机构编制管理规范性文件。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。承担机构编制宣传、统计和机构编制实名制管理制度的制定及规划建设等工作。

全面完成2023年实名制系统管理、维护,机构编制督查,档案管理工作。2023年度审核机关事业单位用编计划488名。其中,保障2023年人才引进用编58名,政策性安置用编96名。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

全年调研不少于10次,系统维护不低于4次

10

10

20

20


质量指标

按时完成全县机构编制核查和督查,快速有效完成人员调动及实名制登记工作等

定性


15

15


时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前



15

15


效益指标

经济效益指标

节省财政支出,发挥机构编制最大效益

定性


20

20


满意度指标

满意度指标

部门及职工满意率

95

%

95

5

5


成本指标

经济成本指标

保证各项工作正常开展,节约成本

5

万元

5

15

15


合计

100

100


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082323T000008671414-综合执法改革工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成全县综合执法改革,优化执法队伍。

已完成全县综合执法改革,优化执法队伍。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.62

0.62

0.62

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.62

0.62

0.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

执法改革调研2次

2

2

20

20


质量指标

按时完成综合执法改革

90

%

90

15

15


时效指标

2023年12月31日前

定性


15

15


效益指标

经济效益指标

节省财政支出

定性


20

20


满意度指标

满意度指标

部门乡镇满意率

95

%

95

5

5


成本指标

经济成本指标

按财政预算足额保障

定性


15

15


合计

100

100


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082323T000009612666-党政机构改革前期工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据《党和国家机构改革方案》要求,全面梳理完成机构改革前期摸排工作,整合机构编制资源、优化机构设置,为我县机改工作提出科学可行的建议方案。

全面梳理完成机构改革前期摸排工作,为我县机改工作提出了科学可行的建议方案。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

4.00

4.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

4.00

4.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

印制资料

380

380

10

10


县内摸底调研

10

10

10

10


购置耗材及系统维护

4

4

10

10


外出学习

5

5

10

10


质量指标

全面做好机构改革前期调研工作

定性


10

10


时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前



10

10


效益指标

经济效益指标

节省财政开支,发挥机构编制工作最大效益

定性


5

5


社会效益指标

为全县经济快又好提供编制保障

定性


5

5


可持续影响指标

保证机构编制工作有序开展

定性


10

10


满意度指标

满意度指标

部门乡镇满意率

95

%

95

10

10


合计

100

100


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082323T000009894609-优化普安镇行政管理体制工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

优化普安镇行政管理体制工作,主要围绕机构设置、机构编制“扁平化”管理、科学下放行政权力、执法人员下沉等方面,确保此项工作正常有序开展。

围绕机构设置、机构编制“扁平化”管理、科学下放行政权力、执法人员下沉等方面,先后进行4次调研和2座谈会议,外差考察3次,发放资料168份。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.96

3.96

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

3.96

3.96

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

县内摸底调研及召开会议

6

6

10

10


购置耗材及系统维护

4

4

10

10


外出考察学习

2

2

10

10


印制资料

168

168

10

10


质量指标

保障普安镇行政管理体制工作正常开展

定性


10

10


时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前



10

10


效益指标

经济效益指标

节省财政开支,发挥机构编制工作最大效益

定性


5

5


社会效益指标

为全县经济快又好提供编制保障

定性


5

5


可持续影响指标

保证机构编制工作有序开展

定性


10

10


满意度指标

满意度指标

部门乡镇满意率

95

%

95

10

10


合计

100

100


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082324T000010744370-乡镇综合行政执法改革工作

主管部门

中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级

实施单位 (盖章)

中共剑阁县委机构编制委员会办公室

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

乡镇综合行政执法改革工作,主要围绕实调研、健全执法机构、完善工作制度等方面,确保此项工作有序推进。

已完成乡镇综合执法改革工作。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.84

7.84

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

7.84

7.84

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

外出考察学习

3

3

10

10


购置耗材及系统维护

3

3

10

10


摸底调研及召开会议

5

5

10

10


印制资料

120

120

10

10


质量指标

保障乡镇综合行政执法改革工作正常开展

定性


10

10


时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前



10

10


效益指标

经济效益指标

节省财政支出,发挥机构编制工作最大效益

定性


10

10


社会效益指标

为全县经济快又好提供编制保障

定性


5

5


可持续影响指标

保证机构编制工作有序开展

定性


5

5


满意度指标

满意度指标

部门乡镇满意率

95

%

95

10

10


合计

100

100


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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