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公开时间:2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查县内公安工作;负责依法行政工作,落实行政执法责任制。
2、组织、协调、指导县内公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策。
4、组织指导县内公安机关侦查工作,协调处理或直接侦办全县重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5、负责县治安管理工作并承担相应责任。协调处置县重大治安案件和群体性事件,指导、监督县内公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督县内公安机关治安保卫工作。
6、负责县出入境管理工作。依法管理国籍,组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。
7、负责县内消防工作。指导、监督、协调县内消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
8、组织、指导、监督县内公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作。
9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急处置工作。
11、组织实施县内公安科学技术工作,组织、指导、规划县内公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
12、拟订县内公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调县内公安机关重大任务的警务保障工作。
13、负责县内公安机关队伍建设和公安机关党风廉政建设,承担县公安机关认识管理、民警教育训练和宣传等相关工作,拟订县内公安队伍监督管理工作规章制度,承担县内公安机关督察、审计、信访工作,监督县内公安机关和人民警察的执法活动。
14、负责全县森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
15、承担剑阁县人民政府禁毒委员会、剑阁县禁毒管理服务中心的具体工作。
16、承担县政府公布的有关行政审批事项。
17、承办市公安局,县委、县政府交办的其他事项。
(二)2023年重点工作完成情况。
1、聚焦革命化,铸牢忠诚警魂
革命化建设是公安队伍的根本建设,是实现党对公安工作绝对领导的根本途径,是公安机关充分发挥人民民主专政工具职能、更好地履行新时代使命任务的根本政治保证。
一要突出政治建设。“公安姓党”是公安机关的根本政治属性,是公安队伍永远不变的根和魂。要始终把“讲政治”作为公安机关的第一要求,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝警心、聚警魂,综合运用党委会、理论中心组、政治轮训、专题党课、理论宣讲等方式,不断强化理想信念、政治忠诚、职业道德等教育,切实树牢全警高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基,确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二要突出组织建设。党组织坚强有力,党的先进思想、正确路线、科学决策才能落到实处、发挥实效。要严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度,确保规定动作一丝不差、关键环节一步不漏。要健全党建工作考核机制,坚持述职述党建、考核考党建、任用干部看党建,充分调动党建工作积极性和主动性。要全面推进基层党支部标准化规范化建设,完成机关部门党支部整合,扎实开展“五个好”党支部创建和党建工作“走学亮晒”活动,在深化“最强支部”创建中筑牢战斗堡垒。
三要突出制度建设。坚持制度治党、依规治党,是习近平总书记着眼党长期执政和国家长治久安提出的重大战略思想。要做好主题教育“后半篇文章”,严格执行政法工作条例、重大事项请示报告、“第一议题”等党内法规制度,建立健全党建责任、在执法办案中发挥领导作用、党委成员依照工作程序参与重要业务和重要决策等制度,健全完善对贯彻落实上级决策部署情况的督促检查、问效问责等机制,确保党中央的路线方针政策和上级重大决策部署不折不扣贯彻执行、落地落实见效。
2、聚焦专业化,扛牢主责主业
牢固树立“人民至上、安全至上”的发展思想,深入开展“谋治”系列专项行动,充分运用公安专业技术、手段和措施,敢谋善治、精准施策,坚决实现“六个严防、三个确保”目标。
一要创造更加安全的政治环境。坚持总体国家安全观,常态监测、动态预警、源头防范,严防发生失控漏管、滋扰破坏事件。强化反恐防暴处突队伍和装备建设,不断提升应急处突能力,坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。严格落实7×24小时网上巡控机制,妥善做好调查处置和舆情导控工作,全力确保全县网络安靖。
二要创造更加稳定的社会环境。深入排查化解家庭邻里、情感婚恋矛盾隐患。积极做好风险监测、案件办理、维护稳定工作。
三要创造更加平安的治安环境。纵深推进常态化扫黑除恶斗争。从严从紧从快侦办八类严重刑事案件。依法严打严防电信网络诈骗、跨境赌博、涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益以及传统“盗抢骗”、黄赌毒、食药环等违法犯罪。完善立体化信息化社会治安防控体系,深化“治安户长”“平安义警”等群防群治工作,加强重点时段社会面、重点要害部位和人员密集场所的值守巡控,最大限度提高见警率、管事率和震慑力、控制力。
四要创造更加良好的安全环境。深化道路交通事故预防“减量控大”,持续推进道路交通安全“五大行动”,纵深推动“交所合一”“道安办”“两站两员”改革并实体化运转,优化完善“周调度”等机制,坚决杜绝重特大交通事故、遏制较大交通事故、减少一般事故。严格落实危爆物品“产销储运用”等全链条监管,开展寄递物流安全专项整治,确保“不打响、不炸响、不流失、不出事”严格落实大型活动审批监管和安全管理,最大限度消除安全隐患。严密落实监所安全管理制度,确保监所安全。
五要创造更加优质的发展环境。积极推动“民营经济31条”、优化营商环境服务保障高质量发展等政策落实,严厉打击生产销售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等违法犯罪活动,大力推行“项目警官”,依法平等保护各类市场主体合法权益,努力让企业放心投资、安心经营、专心发展。深入推进公安行政管理服务改革,推进业务权限下放,赋予偏远农村交警中队摩托车办证上牌权限,拓宽社会化交管业务办理网点布局,力争10个派出所实现治安、户政、车驾管业务“一窗通办”全覆盖。
3、聚焦法治化,守护公平正义
公安机关处于执法司法工作第一线,能不能做到严格规范公正文明执法,事关人民群众切身利益,事关党和政府法治形象。要坚持严格规范公正文明执法总要求,大力推进法治公安建设提档升级,持续提升公安工作法治化水平和执法公信力。
一要开展法治提能行动。常态开展“法律法规大熟练”、旁听庭审、以案释法、案件点评等活动,有针对性的学习《刑法》《刑事诉讼法》《治安管理处罚法》《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关办理行政案件程序规定》等法律法规,加强对公安部新修订的《公安机关执法细则》解读培训,让民警熟悉执法办案程序,掌握案件办理技巧,提升执法办案水平。鼓励支持民警积极参加资格考、法律考,确保全员取得初级执法资格。
二要强化执法监督管理。加快推进执法办案管理中心达标建设。深化受立案、刑事案件“两统一”等改革,切实把好入口关、出口关、证据关、程序关,防止出现违规受案、有案不立、压案不查等情况。全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度,推行法制员“先行上岗试用、考核合格转正”模式,全面落实法制员AB岗制度,加强对警情、案件的全流程质量管控和法律审核,确保有效初审率达95%以上。完善聘请法律顾问、执法监督员和重大案件检法机关提前介入机制,有效预防和减少执法问题发生。加强执法服务保障,整理汇总常见执法问题,组织编写“错题集”,供基层一线学习参考。
三要改进执法方式方法。准确把握社会心态和群众情绪,将“说理执法”贯穿执法活动全过程。接处警时表明身份、平等说理,消除顾虑;调查取证、查封扣押时解释说理,以取得主动配合;处罚告知时充分说理,使其明法理、知权利;行政处罚时规范说理,说通情理,说清楚相对人的违法行为;调解纠纷时反复说理,以理服人、消除怨气;结案回访时真情说理,用真心真情关怀群众,最大限度减少不和谐因素,争取群众理解支持。
4、聚焦标准化,打造品牌特色
公安标准是公安工作现代化的技术支撑,是促进公安工作高质量发展的有效手段。要以开展“深耕善治”行动、“一所一品牌一队一特色”创建为牵引,围绕突出问题、工作实际和警务需求,着力打造一批契合剑阁公安实际的标准化工作体系和管理体系,全力推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。
一是推进基础建设标准化。深入实施“派出所工作三年行动计划”,大力推进“一所一站一室”“一村(格)一警”建设,明确中心派出所、警务站、警务室建设标准,全面落实派出所和社区民警警力配置“两个40%”以上,完善部门、警种支援派出所工作机制,全力创成剑门“省枫”所、冲刺普安“国枫”所。加强派出所营房建设,年内完成剩余6个派出所提升改造。全面推进“一所一品”建设,形成各具特色的公安“打卡点”。
二是推进基层治理标准化。建强做优、用好用活“道安办”“反电诈联席办”“反恐办”“禁毒办”“三电办”等议事协调机构,力争形成可推广的运行模式。大力发动“治安户长”“平安义警”等群防群治力量,为公安工作提供丰富、真实、鲜活、准确的情报信息支撑。扎实开展“四下基层”“三千”等活动,听民声、访民意、察民情、解民困,积极争取广大群众理解、认同和支持公安工作。新增建设感知源点位400个,在线率要达97%以上、上图标注率要达100%。
三是推进内部管理标准化。以即将开展的公安机构改革为牵引,进一步规范内设机构数量、名称、规格和职能,实行看守所与拘留所、剑门所与景区所合署办公,加快构建事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。深入贯彻“过紧日子”要求,建立健全基础建设、装备保障、经费管理、资产管理、后勤管理、运行管理等制度规范,确保形成“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的管理体系和运行机制。
5、聚焦实战化,锻造过硬铁军
建设实战型公安队伍是形势所迫、使命所系、任务所需。要巩固和深化主题教育成果,持续推进队伍能力、作风、形象再升华,着力锻造一支堪当时代重任的剑阁公安铁军。
一是“四练”强本领。深入开展政治思想大淬炼、队伍体能大锻炼、警务技能大训练、法律法规大熟练“四练”常态练兵活动,务实开展“抽检考”“对抗考”,着力练就过硬本领,做到随时拉得出、冲得上、打得赢。严格落实《推进领导干部能上能下规定》,加大干部轮岗交流和年轻干部培养选拔力度,推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的选人用人导向。扎实开展专业人才培养“攀登计划”,全方位加强优秀人才“选育用管”等工作,确保优秀人才引得进、用得好、留得住。
二是“严管”铸铁军。公安机关是重要执法部门,广大民警手中或多或少都有权力,萦绕在我们周围肯定会有不少糖衣炮弹。要坚决把纪律和规矩挺在前面,压紧压实全面从严管党治警责任,扎实开展集中性纪律教育,深入学习贯彻新修订的纪律处分条例,常态开展纪法培训、警示教育、廉政提醒,严格管理民辅警24小时去向动态,以平时多红脸出汗、拉衣扯袖扎紧队伍不出事、少出事的篱笆,确保剑阁公安始终风清气正、行稳致远。始终保持惩治腐败高压态势,从严查处滥用职权、徇私枉法、警商勾结等违纪违法行为,坚决清除“害群之马”。
三是“爱警”激活力。用心用情做好暖警惠警工作,全面落实走访慰问、表彰奖励、提拔晋升、心理疏导、健康体检等从优待警措施,努力让民警安身、安心、安业。认真落实民警依法履职免责和容错纠错办法,依法严肃处理袭警、辱警等行为。全面推进辅警层级化管理,完善辅警薪酬待遇动态增长机制,组织实施辅警能力素质提升行动三年计划。大力弘扬公安英模精神,加强典型选树和宣传引导,讲好警察故事,发好公安声音,努力构建“大宣传”格局,激发全
警铸忠诚、守初心、担使命的动力。
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7311.13万元。与2022年度相比,收、支总计各增加2260.70万元,增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7311.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7311.13万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7311.13万元,其中:基本支出6637.42万元,占90.79%;项目支出673.70万元,占9.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7311.13万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加2260.70万元,增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出73113.13万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2260.70万元,增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7311.13万元,主要用于以下方面: 公共安全支出6156.68万元,占84.21%;社会保障和就业支出353.09万元,占5.74%;卫生健康支出176.54万元,占2.41%;住房保障支出624.82万元,占7.64%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为7311.13万元,支出决算数为7311.13万元,完成全年预算数的100%。其中:
1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):全年预算为5417.13万元,支出决算为5417.13万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):全年预算为128万元,支出决算为128万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):全年预算为538.70万元,支出决算为538.70万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):全年预算为65.85万元,支出决算为65.85万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):全年预算为7万元,支出决算为7万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为353.09万元,支出决算为353.09万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为176.54万元,支出决算为176.54万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6637.43万元,其中:
人员经费5868.39万元,主要包括:基本工资1091.10万元、津贴补贴1328.23万元、奖金980.64万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.09万元、职工基本医疗保险缴费176.54万元、其他社会保障缴费11.25万元、住房公积金624.82万元、其他工资福利支出1277.07万元、生活补助8.81万元。
公用经费769.04万元,主要包括:办公费5.60万元、印刷费46.80万元、咨询费8.60万元、水费10万元、物业管理费2万元、差旅费210万元、维修(护)费85.73万元、公务接待费9.12万元、专用材料费14.20万元、工会经费13.17万元、福利费23.88万元、公务用车运行维护费126.13万元、其他交通费205.92万元、其他商品和服务支出7.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为144.12万元,支出决算为135.25万元,完成预算的93.85%;较上年增加58.63万元,增长76.52%。决算数小于预算数的主要原因是杜绝铺张浪费,严控不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情后,单位恢复正常开支水平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算126.13万元,占93.26%;公务接待费支出决算9.12万元,占6.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,当年未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为126.13万元,支出决算为126.13万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加58.63万元,增长76.52%。主要原因是疫情后,单位恢复正常开支水平。其中:
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车44辆,其中:轿车44辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出126.13万元。主要用于主要用于保证机关、内设部门、派出单位执法执勤活动,开展基层工作调研,工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为9.12万元,支出决算为9.12万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中:
国内公务接待支出9.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次,760人次,共计支出9.12万元,具体内容包括:主要接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作,考察、座谈、学习等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,剑阁县公安局(本级)机关运行经费支出769.03万元,比2022年度增加421.15万元,增长121.06%。主要原因是疫情后,单位恢复正常开支水平。
(二)政府采购支出情况
2023年,剑阁县公安局未安排政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,剑阁县公安局共有车辆45辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对天网工程及感知源项目服务费项目(项目名称)等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、公共安全(类)公安(款)移民事务(项):反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。
五、 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
51082321T000000097158-天网工程及感知源项目服务费 |
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主管部门 |
剑阁县公安局本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公安局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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天网一期、天网二期服务费及感知源建设项目服务费 |
完成年度既定目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
128.00 |
128.00 |
128.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中:财政资金 |
128.00 |
128.00 |
128.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
天网205个点位,感知源1800个点位 |
= |
2005 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
在线率 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高对社会面的管控 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门考核 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
天网工程维护费 |
≤ |
128 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
项目名称 |
51082321Y000000113252-禁毒经费 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县公安局本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障县禁毒办和禁毒管理服务中心的运转。 |
完成年度既定目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
县禁毒办、禁毒管理服务中心两个部门 |
= |
2 |
个 |
|
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
完成县委、县政府及上级主管部门安排的任务。 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推进我县禁毒工作开展。 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门考核 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费4万元、办公费4万元、宣传费7万元 |
≤ |
15 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
项目名称 |
51082322T000005325060-政法转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县公安局本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障全局基本工作业务经费,为保障全县人民生命财产安全,开展系列专项工作,破获一批大案要案,打击违法犯罪活动,切实提升人民群众的安全感、满意度。 |
完成年度既定目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
523.70 |
523.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
523.70 |
523.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务装备采购 |
= |
1 |
批 |
|
3 |
3 |
|
|
打击处理人数 |
≥ |
20 |
人 |
|
3 |
3 |
|
|||
办理刑事行政案件 |
≥ |
1100 |
件 |
|
3 |
3 |
|
|||
出入境办证数 |
≥ |
2000 |
件 |
|
3 |
3 |
|
|||
破获电诈案件 |
≥ |
1 |
件 |
|
3 |
3 |
|
|||
破获涉毒案件 |
≥ |
1 |
件 |
|
3 |
3 |
|
|||
质量指标 |
出入境业务完成率 |
定性 |
根据群众需要100%完成 |
|
|
3 |
3 |
|
||
侦破案件数 |
≥ |
90 |
% |
|
3 |
3 |
|
|||
业务装备采购 |
= |
100 |
% |
|
3 |
3 |
|
|||
打击人数 |
≥ |
90 |
% |
|
3 |
3 |
|
|||
电诈案件移送起诉完成率 |
= |
100 |
% |
|
3 |
3 |
|
|||
涉毒案件移送起诉完成率 |
= |
100 |
% |
|
3 |
3 |
|
|||
时效指标 |
完成时间 |
= |
12 |
月 |
|
4 |
4 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人民群众,有效震慑违法犯罪份子 |
定性 |
长期保持 |
|
|
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
保证全县社会大局稳定,增强人民群众安全感、满意度 |
定性 |
长期保持 |
|
|
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
上级部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
涉毒案件办案业务费 |
= |
31 |
万元 |
|
4 |
4 |
|
|
出入境业务消耗费 |
= |
25 |
万元 |
|
4 |
4 |
|
|||
电诈案件办案业务费 |
= |
13 |
万元 |
|
4 |
4 |
|
|||
业务装备费 |
= |
100 |
万元 |
|
4 |
4 |
|
|||
办案差旅费 |
= |
143 |
万元 |
|
4 |
4 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
项目名称 |
51082324T000011763275-剑阁县涉案财物管理中心聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
剑阁县公安局本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
我县已建成约4000平方米的涉案财物管理中心,配套了相关设施设备,已正常运转。因未新建房屋,管理中心场地租用其他企业的厂房。对涉案查封没收的物品实行集中统一管理,规范入库和处置程序和方式,减少涉案财物损失。 |
完成年度既定目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
存放涉案财物数量 |
≥ |
1000 |
件 |
|
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
管理中心面积 |
≥ |
4000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
规范涉案财物入库和处置程序和方式,减少涉案财物损失 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务费 |
≤ |
7 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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