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公开时间:2024年11月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规。
2.保存人类文化遗产、开展图书借阅。
3.开展社会教育,推进全民阅读活动的开展。
4.传递科学情报。
5.开发智力资源。
6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。
7.采取有效措施,防火、防盗,确保馆藏资源安全。
8.参与并完成上级主管部门组织和交办的工作。
(二)2023年重点工作完成情况
1.持续做好场地免费开放常态化
2.结合实际,推动全民阅读活动
二、机构设置
剑阁县图书馆为县文化广播电视体育和旅游局直属的事业单位,无下属事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为120.09万元。与2022年度相比,收、支总计各减少20.33万元,下降14.48%。主要变动原因是人员及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计120.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计120.09万元,其中:基本支出103.91万元,占86.53%;项目支出16.17万元,占13.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为120.09万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.33万元,增长/下降14.48%。主要变动原因是人员及项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出120.09万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.33万元,下降14.48%。主要变动原因是人员及项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出120.09万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出100.88万元,占84%;社会保障和就业支出8.54万元,占7.11%;卫生健康支出4.27万元,占3.56%;住房保障支出6.4万元,占5.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为120.09万元,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为100.88万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.54万元,完成预算100%,。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.27万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.40万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.91万元,其中:
人员经费98.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度减少0.06万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元,下降100%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,剑阁县图书馆机关运行经费支出5.59万元,比2022年度增加1.86万元,增长49.86%。主要原因是机关运行支出经费增加。
(二)政府采购支出情况
2023年度,剑阁县图书馆政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,剑阁县图书馆共有车辆1辆,其他用车主要是用于流动图书管理用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对剑阁县图书馆免费开放项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
图书馆免费开放 |
项目负责人及电话 |
雍涛 |
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主管部门 |
剑阁县文化旅游和体育局 |
实施单位 |
剑阁县图书馆 |
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资金情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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(万元) |
年度资金总额: |
16.17 |
16.17 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中:中央、省、市财政资金 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
完成图书馆免费开放一年。 |
完成图书馆免费开放一年。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年 |
自评得分 |
财政复评得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
实际值 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
免费开放一年 |
50 |
1年 |
1年 |
50 |
|
|
|||
效绩指标(30分) |
社会效益指标 |
提高公众阅读积极性,促进群众对知识需求的需要 |
30 |
好 |
好 |
25 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
10 |
非常满意 |
满意 |
7 |
|
|
|||
总分 |
100 |
|
92 |
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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