目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
剑阁县公兴小学校属财政预算一级单位,执行事业单位会计制度,本单位现有24个教学班,75位教职工。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)2024年重点工作完成情况。
剑阁县公兴小学校根据预算法的规定,全年按时完成2024年部门预算和决算。2024年学校进一步加强各种制度建立、完善,使后勤管理工作进一步规范,提高服务工作实效。认真开展专题活动,加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建,加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设,及时调整人员,保证物资配备,保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2024年学校各项教学目标任务。
二、机构设置
剑阁县公兴小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1341.25万元。与2023年度相比,收、支总计各增加74.77万元,增长5.9%。主要变动原因是财政加大教育经费投入。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1341.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1341.25万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1341.25万元,其中:基本支出1095.00万元,占81.64%;项目支出246.25万元,占18.36%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1341.25万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加74.77万元,增长5.9%。主要变动原因是财政加大教育经费投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1341.25万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.77万元,增长5.9%。主要变动原因是财政加大教育经费投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1341.25万元,主要用于以下方面:教育支出1101.64万元,占82.14%;社会保障和就业支出113.85万元,占8.49%;卫生健康支出40.37万元,占3.0%;住房保障支出85.39万元,占6.36%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1341.25万元,支出决算数为1341.25万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):全年预算为111.41万元,支出决算为111.41万元,完成全年预算的100%。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):全年预算为990.23万元,支出决算为990.23万元,完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为113.85万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为40.37万元,完成预算100%。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.39万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.25万元,其中:
人员经费1115.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费225.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元,完成预算100%,较上年度减少0.04万元,下降10.53%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%。具体情况如下:
1.公务接待费预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算较2023年下降0.04万元,其中:国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,120人次,共计支出0.34万元,具体内容包括:具体内容包括:上级督查督导公务接待支出0.34万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,剑阁县公兴小学校机关运行经费支出0万元,与2023年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2024年,剑阁县公兴小学校未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本单位无公务用车辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,组织对13个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指本单位学前教育支出。
5.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指本单位小学教育支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指缴纳本单位在职职工养老保险。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳本单位在职职工住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
幼儿教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放幼儿教师工资福利。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求,足额发放教师工资福利。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
73.30 |
114.57 |
114.57 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
73.30 |
114.57 |
114.57 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学前教育师生人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
办让人民满意的学前教育,教学逐年质量提升 |
≥ |
20 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
高中低 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学前教育投入资金 |
≥ |
1063900 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障学前教育高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
校园安保资金保障校园安全。 |
实施好校园安全保障经费,确保学校安全工作。推动义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神,确保学校安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
≥ |
1750 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障校园安全率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全 |
定性 |
优良中差低 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园安保资金实施投入 |
= |
27000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
足额支付安保经费,保障师生安全 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
学生营养餐资金改善学生营养状态,促进身体素质提高。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程,有效改善青少年营养健康状况,推动义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神,每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家,按月公示资金使用情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
98.95 |
98.95 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
98.95 |
98.95 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生营养餐资金投入 |
= |
1230013.99 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时足额支付营养餐原料款,保障儿童身体健康。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升薄弱学校办学条件,改善学生生活环境,促进义务教育均衡发展 |
改善学生生活环境,促进义务教育均衡发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升薄弱学校办学条件,改善学生生活环境,促进义务教育均衡发展 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造中小学校舍面积 |
≥ |
300 |
平方米 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入经费 |
= |
57116.5 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障学校校舍安全 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生家庭负担,促进教育健康发展。 |
免收学生作业本费用,及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年公开招标,与剑阁教育用品厂签订购买合同;2023年开学春秋两季免费发放学生作业本,事后及时专款支付学校订购作业副本费。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高学生综合素质 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担,促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
足额支付学生作业本费,保障学生享受免费作业本。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障寄宿生生活补助,解决上学难的问题。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排,经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议,最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.93 |
21.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
21.93 |
21.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时足额支付贫困生补助,解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决上学难问题,促进教育公平。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排,经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议,最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.57 |
2.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.57 |
2.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
850 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决非寄宿困难生上学问题,入学有保障 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决非寄宿困难生上学问题,入学有保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度,落实学前免保教费资助政策 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排,经过班主任认定、村长核定纸表并盖章、学校公示七天无异议,最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女数 |
≥ |
150 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
缓解学生家庭经济困难 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005336035-中央预算内项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升基础教育办学水平,改善办学条件,有效促进基础教育事业快速发展,办好人民满意的教育。 |
提升基础教育办学水平,改善办学条件,有效促进基础教育事业快速发展,办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升基础教育办学水平,改善办学条件,有效促进基础教育事业快速发展,办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
145.00 |
145.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
145.00 |
145.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
相关附属工程、设施设备购置等 |
≥ |
1 |
批 |
|
10 |
10 |
|
|
|
新建运动场 |
≥ |
6000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
新建学生宿舍 |
= |
3000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
建设合格率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足学生住宿要求及办学条件改善 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
使用效益 |
= |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
满足学生住宿要求及办学条件改善 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强督学工作,促进素质教育发展,促进各学校教学质量逐年提升,办好人民满意的教育。 |
促进各学校教学质量逐年提升,办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强督学工作,促进素质教育发展,促进各学校教学质量逐年提升,办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导办督学人员加强教学管理,到管辖内指导学校工作次数 |
≥ |
80 |
次/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
加强督学工作,加强教学管理,到各校指导工作效果明显,教学业绩较上年提升 |
≥ |
20 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强督学工作,提升各学校教学质量,促进素质教育发展。教学质量逐年提高。 |
定性 |
优良中差低 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各校师生对督学工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
督学工作资金投入 |
≥ |
57900 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
加强督学工作,提升各学校教学质量,促进素质教育发展,教学质量逐年提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求,足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.24 |
22.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
22.24 |
22.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
5 |
人 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
人员教训合格率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才,促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
引进高层次人才,促进教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇、教师工资福利得到保障,更高质量发展教师队伍。 |
按月、足额发放教师工资福利。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求,足额发放教师工资福利。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.55 |
15.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
15.55 |
15.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益农村教师人数 |
≥ |
68 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村教师待遇提高率 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障,更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
到位资金 |
≥ |
146512 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
使农村教师待遇得到保障,更高质量发展教师队伍 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县公兴小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时、足额发放工资,确保学校后勤运转正常 |
按时、足额发放工资,学校后勤运转正常。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据财政局要求,按月、足额打卡发放工资,后勤保障学校师生在校学习生活、工作推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
学生营养改善食堂 供餐率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差低 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食堂人员补助经费投入 |
= |
139000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过食堂人员补助经费实施,促进学生营养健康状态得到改善。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人: 王春林 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052