剑阁县武连小学校2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-10-08    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。我单位是一所普通农村小学。有小学教学班12个。学生714余人。教职工43人。其基本职能是实施小学义务教育,促进基础教育全面发展。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。

二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用,坚持教育扶贫扶智。 

三是做好依法治教,全面提高教育教学质量。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美全面发展。

四是抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

五是做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、构设置

剑阁县武连小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计535.46万元。与2017年相比,收、支总计各减少85.26万元,下降13%。主要变动原因是学生人数减少,项目支出减少。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计535.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入506.79万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入3.2万元,占1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入25.47万元,占4%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计535.46万元,其中:基本支出532.26万元,占99%;项目支出3.2万元,占1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计509.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少110.73万元,下降17.8%。主要变动原因是学生人数减少、项目减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出506.79万元,占本年支出合计的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少110.93万元,下降18%。主要变动原因是学生人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出506.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)409.99万元,占80%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出54.74万元,占11%;医疗卫生支出23.11万元,占5%;住房保障支出18.96万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为506.79完成预算100%。其中:

1. 教育205(类)02(款)01(项):支出决算为409.99万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为54.74万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):支出决算为23.11万元,完成预算100%

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项)::支出决算为18.96万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出506.79万元,其中:

人员经费463.63万元,主要包括:基本工资162.84万元、津贴补贴24.09万元、绩效工资111.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.74万元、职工基本医疗保险缴费23.11万元、住房公积金18.96万元、对个人和家庭的补助68.81万元。

  公用经费43.17万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费2.57万元、水费3.1万元、电费5.01万元、邮电费3.28万元、差旅费3.67万元、维修(护)费7.19万元、培训费4.98万元、公务接待费0.49万元、劳务费2.09万元、工会经费1.26万元、福利费3.16万元、其他交通费0.77万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.49万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降2%

我校公务接待主要用于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,128人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3.2万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效目标完成情况。
     本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位,未对部门开展绩效评价。

 

一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.学前教育(2050201):反映本单位学前教育支出;

5.小学教育(2050202):反映本单位小学教育支出;

6.住房保障:2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育:2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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