剑阁县高观小学校
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)剑阁县高观小学校职能简介
1.研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4.管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(二)剑阁县高观小学校2019年重点工作
一是狠抓教学常规管理,提升教学质量;
二是打造学校校园文化建设,校容校貌美化;
三是继续做好学生资助及精准扶贫工作,将惠民政策落实到位。
二、单位基本情况
(一)人员情况
剑阁县高观小学校总编制25名,其中行政编制0名,参公编制0名,事业编制25名,工勤编制0名。在职人员总数22人,其中行政人员0人,参公人员0人,事业人员22人,工勤人0人;离休人员0人,退休人员21人。固定资产总额443.91万元。
(二)部门预算单位构成情况
剑阁县高观小学校属一级预算单位,单位基本性质为财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,剑阁县高观小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县高观小学校2019年收支总预算2915121.00元,比2018年收支预算总数增加61888.00元,主要原因是人员工资增加。
(一)收入预算情况
剑阁县高观小学校2019年收入预算2915121.00元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入2915121.00元,占100%。
(二)支出预算情况
剑阁县高观小学校2019年支出预算2915121.00元,其中:基本支出2915121.00元,占100%;项目支出0元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县高观小学校2019年财政拨款收支总预算2915121.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加61888.00元,主要原因工资增加。
(一)收入预算情况
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2915121.00元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、教育支出2350264.00元、社会保障和就业支出318893.00元、卫生健康支出132593.00元、住房保障支出113371.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县高观小学校2019年一般公共预算当年拨款2915121.00元,比2018年预算数增加61888.00元,主要原因工资增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元,占0%;教育支出2350264.00元,占80.62%;社会保障和就业支出318893.00元,占10.94%;卫生健康支出132593.00元,占4.55%;住房保障支出113371.00元,占3.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.205(类)20502(款)2050202(项)2019年预算数为2350264.00元,主要用于:教育支出包括基本工资、绩效、津补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助等。
2.208(类)20805(款)2080505(项)2019年预算数为318893.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险。
3.210(类)21011(款)2101102(项)2019年预算数为132593.00元,主要用于:职工基本医疗保险。
4.221(类)22102(款)2210201(项)2019年预算数为113371.00元,主要用于:住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县高观小学校2019年一般公共预算基本支出2915121.00元,其中:人员经费2704089.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费311032.00元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县高观小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元,其中:公务接待费4750元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算,执行中,县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。剑阁县高观小学校将及时公开因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待费用4750.00元,用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县高观小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县高观小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,剑阁县高观小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元,比2018年预算增长0元,增长0%。主要原因无。
(二)政府采购情况
2019年,剑阁县高观小学校没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,剑阁县高观小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年剑阁县高观小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指为保证学校正常运转,完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助)。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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