按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位基本职能及主要工作
贯彻实施国家体育工作的法律法规,研究拟订全县体育工作计划并组织实施;研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加上级综合运动会,负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。
二、单位概况
本单位下属二级决算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 538.7万元,其中:当年财政拨款收入 538.7 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入 0 万元;上年结转收入 105 万元。
2015年本单位支出决算总额为 643.7 万元,其中:文化体育与传媒支出330.3万元,医疗卫生与计划生育支出3.9万元,住房保障支出 1.6 万元,其他支出 308 万元; 年末结转和结余 0 万元。
四、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化体育与传媒支出330.3 万元,主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标(体育竞赛、体育训练、体育场馆开放与维护)的专项业务工作的经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出 3.9 万元,主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费。
(三)住房保障支出 1.6 万元,主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)其他支出308万元,主要用于全县体育设备购置、体育场馆维护、体育训练。
五、财政拨款“三公”经费情况
2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 4.1 万元,较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。
(一)公务接待费
2015年公务接待费 1 万元,公务接待 36批次,共计 112 人,主要用于接待上级有关部门工作检查和业务指导 等公务活动。
(二)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费 0 万元。参加上级单位组织的出国(境)团组 0 个,出国(境) 0 人。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 3.1 万元,
截至2015年12月底,共有公务用 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他车型 0 辆。
2015年车辆运行维护费支出 3.1 万元,用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动,开展基层工作调研,工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计12 万元。
附表一:2015年收入支出决算总表(财决01表)
附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
附表三:2015年收入决算表(财决03表)
附表四:2015年支出决算表(财决04表)
附表五:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
附表六:2015年部门决算相关信息统计表
附表七:2015年政府采购情况表
剑阁县体育局
2016年9月6日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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