收入支出决算总表 | ||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,194,669.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 7,734,669.00 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 7,734,669.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 8,025,050.00 | 二、项目支出 | 63 | 460,000.00 | |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 460,000.00 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | |||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 139,421.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||
非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 8,194,669.00 | |||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 3,738,055.00 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 3,823,631.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 62,974.00 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 30,198.00 | 其他资本性支出 | 79 | 570,009.00 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 83 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转和结余 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | |||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
合计 | 36 | 合计 | 95 |
附件3-2: | |||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | ||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 8,194,669.00 | 8,194,669.00 | |||||||||||
204 | 公共安全 | 8,025,050.00 | 8,025,050.00 | ||||||||||
20402 | 公安 | 8,025,050.00 | 8,025,050.00 | ||||||||||
2040202 | 道路交通管理 | 8,025,050.00 | 8,025,050.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 139,421.00 | 139,421.00 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 139,421.00 | 139,421.00 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 85,918.00 | 85,918.00 | ||||||||||
2100507 | 农村医疗救助 | 53,503.00 | 53,503.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||||||
附件3-3: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
填制单位: | 2013年度 | 单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,194,669.00 | 7,111,157.00 | 1,083,512.00 | ||||||
204 | 公共安全 | 8,025,050.00 | 6,995,041.00 | 1,030,009.00 | |||||
20402 | 公安 | 8,025,050.00 | 6,995,041.00 | 1,030,009.00 | |||||
2040202 | 道路交通管理 | 8,025,050.00 | 6,995,041.00 | 1,030,009.00 | |||||
210 | 医疗卫生 | 139,421.00 | 85,918.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 139,421.00 | 85,918.00 | ||||||
2100201 | 行政单位医疗 | 85,918.00 | 85,918.00 | ||||||
2100207 | 农村医疗救助 | 53,503.00 | 53,503.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 30,198.00 | 30,198.00 | ||||||
附件4:
***单位 2013年“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | 2013年决算 |
合计 | 120.16 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 4.07 |
公务用车购置及运行维护费 | 116.09 |
其中:公务用车购置 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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