剑阁县委宣传部2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-09-30    浏览量:1605次    来源:   

 

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理县委讲师团。
    2、负责正确引导社会舆论,指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施统计、政策指导,对其事业单位实行方针、政策领导,管理外宣办和广元日报剑阁记者站。
   3、负责从宏观上指导、协调优秀精神产品的生产。对县文化局的工作实施方针、政策的指导,对其事业单位实行方针、政策领导。
   4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;会同县委组织部做好党员教育工作,负责党员教育教材为编写;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导县职工思想政治工作研究会。
   5、负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理课教学和思想政治工作,宏观指导卫生、计生、科技、体育工作。
   6、规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
   7、规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作,指导、协调全县对外文化交流工作。
   8、受县委委托,会同县委组织部管理宣传口副科级以上领导干部,指导各部门领导班子建设;会同县委组织部负责对督导室、乡镇党委宣传员的配备与管理;制订全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和新闻、理论、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作学校干部队伍和党组织建设按剑委[2001]41号文件建设和干部队伍人事管理按剑委[2002]9号文件执行。
   9、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针,按照县委的工作部署,对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

10、完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。

2018年我部进一步加强各种制度建立、完善,使后勤管理工作进一步规范,提高服务工作实效。财务的支出严格按年初预算来执行,并认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,严格规范公务接待活动等,同时项目资金也能做到专款专用。

二、构设置

我部属于财政一级预算单位,实行行政单位会计制度,本单位无下属二级预算单位,故纳入我部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为0

              第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计715.62万元。与2017年相比,收、支总计各增加71.87万元,增长11.16%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计715.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入715.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计715.62万元,其中:基本支出291.22万元,占40.69%;项目支出424.40万元,占59.31%;上缴上级支出万元,占0%;经营支出万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计715.62万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71.87万元,增长11.16%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出715.62万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加71.87万元,增长11.16%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出715.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出310.31万元,占43.36%文化体育和传媒(类)支出327万元,占45.69%社会保障和就业(类)支出34.87万元,占4.87%医疗卫生与计划生育(类)支出14.14万元,占1.98%住房保障(类)支出11.30万元,占1.58%农林水(类)支出18万元,占2.52%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为715.62完成预算100%。其中:

1、一般公共服务行政运行201(类)33(款)01(项):支出决算数为230.91万元,完成预算100%

2、其他宣传事务201(类)33(款)99(项):支出决算数79.40万元,完成预算100%

3宣传文化发展专项207(类)99(款)02(项):支出决算数为10万元,完成预算100%

4文化产业发展专项207(类)99(款)03(项):支出决算数为200万元,完成预算100%

5其他文化体育与传媒207(类)99(款)99(项):支出决算数为117万元,完成预算100%

6社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算数为34.87元,完成预算100%

7医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算数为14.14万元,完成预算100%

8、农林水213(类)05(款)99(项):支出决算数为18万元,完成预算100%

9住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算数为11.3万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出715.62万元,其中:

人员经费259.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费31.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.8万元,占98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.8万元,完成预算98%公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元,下降1.8%。主要原因是规范公务接待活动,公务接待减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次,1428人次(不包括陪同人员),共计支出9.8万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未对2018年一般公共预算开展绩效目标管理。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本单位未对2018年度部门决算中项目开展绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位未对2018年整体支出开展绩效自评。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我部机关运行经费支出31.79万元,比2017年增加0.66万元,增长2.12%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,我部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201(类)33(款)01(项):指本单位工资福利支出及商品和服务支出。

10、其他宣传事务支出201(类)33(款)99(项):指本单位年初预算的项目支出。

11、宣传文化发展专项支出207(类)99(款)02(项):指本单位宣传事业文化发展专项支出。

12、文化产业发展专项支出207(类)99(款)03(项):指本单位2018“白龙花灯精品歌舞”专项支出。

13、其他文化体育与传媒支出207(类)99(款)99(项):指本单位2018年文化院坝支出。

14、社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、农林水支出213(类)05(款)99(项):指本单位扶贫支出。

17、住房保障支出221(类)02(款)01(项):指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

中国共产党四川省广元市剑阁县委宣传部(本级).XLS

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号

联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052

官方微信

官方微博

无障碍浏览