剑阁县普广小学校2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-10-12    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

实施小学义务教育,促进基础教育发展

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

    3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

    4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美全面发展。

    6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

    7、做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)2018年重点工作完成情况。

  1、坚持德育工作首位,以人为本。 

    1)、加强教师职业道德教育。(2)、全面开展学生思想道德品质教育。(3)、抓好学生养成教育。(4)、健全团队建设,规范团队管理。(5)、坚持文明班级、文明寝室评选制度。(6)、设立文明卫生监督岗,监督检查师生文明卫生行为。(7)、加强师生法制教育,提高师生法治意识和水平。(8)、积极利用各类纪念日,开展主题教育活动。(9)、扎实开展好关心下一代工作委员会工作,促进学生健康发展。

    2、坚持教学工作中心,质量为重。

    1)、加大课程管理与改革力度。(2)、落实教学常规管理制度。    3)、扎实推进生本教育,优化有效课堂结构,进一步提高教学质量。    4)、推行联合备课、集体备课制度,采用多种形式(问题会诊式、智慧共享式、单元课例式、主题备课式)的集体备课方式,充分发挥同一年级组教师的智慧,共同修改教案,提高备课质量。(5)、落实单元过关和学月检测制度。(6 、做好教育资源的整合和师资队伍的优化组合,促进教育优质发展。(7)、完善评价制度,强化激励机制。(8)、加强毕业班教学管理,提高毕业班教学质量。

    3、积极发展教育科研,以研促教。

    1)、转变观念,充分认识教育科研的重要性。(2 、加强有效课堂教学的研究工作。(3)、重视年轻教师的培养培训。(4)、强化校本培训和校本教研,重视新课程理论学习,不断丰富教育教学素养,提高专业水平。(5)、做好课题研究工作。(6)、积极推选相关教师参加各级各类教学大比武活动,鼓励教师发表经验论文。

    4、确保校园平安稳定,安全第一。

    1)、继续开展以创建“平安校园”为主题的教育活动。(2)、完善安全管理制度,落实安全管理责任。(3)、做好学校的卫生安全防疫工作,落实晨检和校园消毒工作。(4)、进一步落实好上放学家长接送制度。(5)、加强食品卫生安全教育和管理,加强营养餐管理,落实食堂专人管理,保证学生每天的餐食足量、卫生、营养、可口。避免食品卫生安全事故发生。(6)、加强学生的心理健康教育,促进学生素质全面发展。(7)、打造文化校园、营造和谐氛围。

    5、做好后勤管理工作,保障供应。

    1)、严肃财经纪律,严格遵守财经制度,把好经费使用关和物资采购关审批关。

    2)、提高后勤管理水平,牢固树立服务意识,做好为教师、学生的服务工作。 

    3)、注重校园的环境建设,做好校园的美化、绿化、净化工作。 

    4)、重视住宿生的管理工作,选拔好高素质的生活、学习指导师,做好住宿生的日常生活工作和学习指导工作。 

5)、加快步伐,加大力度,争取操场硬化等校园建设项目,做好设备设施完善工作。

6、确保均衡发展验收过关,教育扶贫落实到位。

1)、管好用好各类设备设施,充分发挥其在教育教学中的积极作用。

2)、完善各类档案资料,确保均衡发展验收过关。

3)、按政策落实好教育扶贫工作。

二、构设置

剑阁县普广小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入剑阁县普广小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计208.18万元。与2017年相比,收、支总计各增加4.65万元,增长2.28%。主要变动原因是人员收支增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计208.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.48万元,占99.66%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0.7万元,占0.34%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计208.18万元,其中:基本支出208.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计207.48万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.95万元,增长1.94%。主要变动原因是人员收支增加。

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出207.48万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加3.95万元,增长1.94%。主要变动原因是人员收支增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出207.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)167.56万元,占80.76%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出23.12万元,占11.14%;医疗卫生支出8.87万元,占4.27%;住房保障支出7.93万元,占3.83%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为207.48完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为0.58万元,完成预算100%

 2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为166.98万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.12万元,完成预算100%

 4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.87万元,完成预算100%

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.93万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出207.35万元,其中:

人员经费186.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费21.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.43万元,占86%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2017持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算86%公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元,减少10.4%。主要原因是接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:用于学校开展业务活动和接待上级检查支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于:用于学校开展业务活动和接待上级检查支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效评价和整体支出绩效自评。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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