剑阁县地方志办公室2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-10-08    浏览量:次    来源:   
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责《剑阁年鉴》、《剑阁县志》的组稿、总纂、审定、出版工作,指导全县各级各类志书的编纂、编修、评审验收工作,负责收藏、整理、开发地方文献及地情资料的管理服务工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.加快推进《汶川特大地震剑阁抗震救灾志》出版工作。2.着力提高综合年鉴质量,做好《剑阁年鉴》编辑工作。3.做好《剑阁县志》交换和资料整理工作。4.加强地情资料挖掘利用,做好资料上报工作。5.围绕全县中心大局,扎实开展脱贫攻坚工作。6加强队伍建设,不断提高地方志队伍素质。

二、构设置

剑阁县地方志办公室属财政全额拨款供养的参照公务员法管理的事业单位,内设综合股和文献编辑资料股2个股室,核定编制5个,在职职工5人,退休人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计57.12万元。与2017年相比,收、支总计各增加7.14万元,增长14.29%。主要变动原因一是工资调整,人员经费增加。二是项目经费纳入年初预算管理,项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计57.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入57.12万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计57.12万元,其中:基本支出51.62万元,占90.37%;项目支出5.5万元,占9.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计57.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7.14万元,增长14.29%。主要变动原因一是工资调整,人员经费增加。二是项目经费纳入年初预算管理,项目经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出57.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加7.14万元,增长14.29%。主要变动原因一是工资调整,人员经费增加。二是项目经费纳入年初预算管理,项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出57.12万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出48万元,占84.04%;社会保障和就业(类)支出4.14万元,占7.25%;医疗卫生支出2.52万元,占4.41%;农林水(类)支出0.5万元,占0.88%;住房保障支出1.96万元,占3.42%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为57.12万元完成预算100%。其中:

1.科学技术2060601:支出决算为48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为4.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为2.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农林水支出2130599:支出决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出2210201:支出决算数为1.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出57.12万元,其中:

人员经费43.52万元,主要包括:基本工资20.09万元、津贴补贴13.4万元、奖金1.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.14万元、职工基本医疗缴费2.52万元、住房公积金1.96万元。
  公用经费8.1万元,主要包括:办公费0.98万元、印刷费1万元、水电费0.51万元、物业管理费0.47万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.75万元、福利费0.35万元、其他交通费3.54万元。

项目经费5.5万元,主要包括科学技术支出5万元(办公费0.46万元、印刷费1.34万元、差旅费1万元、会议费1.48万元、培训费0.04万元、劳务费0.68万元)和农林水其他扶贫支出(下乡差旅费)0.5万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.59万元,增长363.93%。主要原因是因修改志稿生活费增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容主要是讨论志稿生活费用

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有开展项目绩效评价工作。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,剑阁县地方志办公室机关运行经费支出8.1万元,比2017年增加0.31万元,增长4%。主要原因是修志印刷费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0套。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术2060601:指用于开展日常业务工作的支出。

3.社会保障和就业2080505:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育2101101:指基本医疗保险缴费。

5.住房保障2210201:指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.农林水支出2130599:用脱贫攻坚的支出费用。

9“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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