一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作。
一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来,持续用力推动田家乡产业结构调整,加快田家经济快速健康发展。
二是狠抓脱贫攻坚工作。坚决按照县委县府工作总体要求,加快易地扶贫搬迁建房进度推进,突出扶贫产业发展,促进贫困农户增产增收,确保贫困户如期顺利脱贫。
三是规划先行、统筹实施,加快城乡建设。使基础设施不断完善。
四是强化生态保护,加大农业面源污染整治;全面加强城乡环境整治,是城乡环境焕然一新。
五是优化产业布局,全面提升乡域经济实力。
二、部门概况
田家乡人民政府总编制19名,其中行政编制12名,工勤编制1名,事业编制6名。在职人员总数21人,其中行政人员14人,事业人员5人,工勤人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。我乡2019年收支总预4,589,734元。
(一)收入预算情况
我乡2019年收入预算4,589,734元,其中:一般公共预算拨款收入4,589,734元,占100%。
(二)支出预算情况
我乡2019年支出预算4,589,734元,其中:基本支出4,506,534元,占98.18%;项目支出8,3200元,占1.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我乡2019年财政拨款收支总预算4,589,734元。收入包括:一般公共预算拨款收入4,589,734元;支出包括:一般公共服务支出1,969,066元、文化旅游体育与传媒支出175,185元、社会保障和就业支出353,452元、卫生健康支出219,063元、城乡社区支出99,878元、农林水支出1,680,461元、住房保障支出92,629元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我乡2019年一般公共预算当年拨款4,589,734元,比2018年预算数减少了144927元。主要是人员的减少和项目资金的减少。(2018年11月我乡退休人员1人。 )
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,969,066元,占42.90%、文化旅游体育与传媒支出175,185元,占3.82 %、社会保障和就业支出353,452元,占7.7%、卫生健康支出219,063元,占4.77%、城乡社区支出99,878元,占2.18%、农林水支出1,680,461元,占36.61%、住房保障支出92,629元,占2.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出:2019年预算数为1,969,066元,主要用于:乡政府正常运转的基本支出,包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出::2019年预算数为175,185元,主要用于:乡政府正常运转的基本支出,包括文化广播基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出:2019年预算数为353,452元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出:2019年预算数为219,063元,主要用于:单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5. 城乡社区支出:2019年预算数为99,878元,主要用于:村建所人员基本工资,津补贴,日常办公费。
6.农林水支出:2019年预算数为1,680,461元,主要用于:乡上各村的日常运行,包括办公费、村干部工资、公共运行经费及三职干部养老保险支出。
7.住房保障支出:2019年预算数为92,629元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我乡2019年一般公共预算基本支出4506534元,其中:
人员经费3414364.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1092170.00元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我乡2019年“三公”经费财政拨款预算数32585.00元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费32585.00元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算少1715元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算,单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
我乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2019年,我乡未安排政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
截至2018年底,我乡无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2019年田家乡政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出;2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出;2010301行政运行指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010302一般行政管理事务指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2011102一般行政管理事务指纪检监察机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育:2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。
9.文化体育与传媒:2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070109群众文化群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出;2070801行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。 。
11.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100717计划生育服务指计划生育服务支出。
13.城镇社区:2120101行政运行指城镇社区管理行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2120501 城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水:2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;2130142农村道路建设指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出;2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出;2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.支持中小企业发展和管理:215080行政运行指中小企业管理行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.住房保障:2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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