剑阁县江石小学校 2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-06-06    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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剑阁县江石小学

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育,促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

    2、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

    3、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美全面发展。

    4、做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)2019年重点工作

1、学习贯彻党的十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。

2、做好依法治教,全面提高教育教学质量。首先稳步推进新教育实验加强教师的业务培训,努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去,请进来”等方法为教师创造各种学习机会,为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。其次,营造温馨浓郁的书香校园强化常规,注重细节,提升教学管理模式,制定切实可行的学科计划,有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节,引领每一个教师精心设计好每一节课,上好每一节课。

3、稳步推进新教育实验加强教师的业务培训,努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去,请进来”等方法为教师创造各种学习机会,为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

4.强化安全责任,杜绝安全隐患开展专题教育、完善规章制度、加强预防、欺凌事件发生和及时处理四个方面开展专项治理,强化措施,落实安全工作责任。

5、狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用,坚持教育扶贫扶智。

二、部门预算单位构成。

本单位属于财政补助事业单位,总编制16人,事业编制16人。在职在岗实有事业人员16人,高级职称2人,中级职称5人,初级职称9;在校学生数148人,住宿人数148人;遗属补助5人;退休人员17人。固定资产389.8万元。

三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转,一般公共预算拨款收入,事业收入。支出包括:教育支出,社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我单位2019年收支总预算200.5095万元。

(一)收入预算情况。

我单位2019年收入预算200.5095万元,其中:一般公共预算拨款收入200.5095万元,占100%。

(二)支出预算情况。
   我单位2019年支出预算200.5095万元,其中:基本支出200.5095万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明
  我单位2019年财政拨款收支总预算200.5095 万元,比2018年财政拨款收支总预算增加10.4867万元,主要原因是人员经费的增加

收入包括:一般公共预算拨款收入 200.5095万元,占100%。支出包括:教育支出161.7076万元、社会保障和就业支出21.6612万元、医疗卫生与计划生育支出9.6959万元、住房保障支出7.4448万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我单位2019年一般公共预算当年拨款200.5095 万元,比2018年预算数增加10.4867万元,增加5.5%,主要原因是人员经费的增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   教育支出161.7076万元,占80.7%;社会保障和就业支出 21.6612万元,占10.8%;医疗卫生与计划生育支出9.6959万元,占4.8%;住房保障支出7.4448万元,占3.7%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为161.7076万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出包括基本工资,津贴补贴,绩效工资,其他社会保障缴费,生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为21.6612万元,主要用于:本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.6959万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为7.4448万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    我单位2019年一般公共预算基本支出200.5095万元,其中: 人员经费186.6842万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.8253万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2019“三公”经费财政拨款预算数0.475万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.475万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算相比减少5%2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算,单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
  我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
   我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购情况

2019年,本单位未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,本单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019江石小学按要求编制了教师考核、领导考核、后勤考核等绩效目标,从项目完成、教学效果、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映各项考核预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的教学效果、年终教育局考核效果等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4 一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表

 


(江石小学)剑阁县2019年部门预算信息公开附表.xls

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