剑阁县高观乡人民政府2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-10-09    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能如下:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年,镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧依靠和团结全镇人民,围绕年初制定的工作目标,认真贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定不移贯彻新发展理念,深化农村综合改革,全力推动乡村振兴;全面实施依法治理,社会平安和谐稳定;脱贫攻坚再战告捷,贫困群众帮扶到位,为决战决胜全面小康打下坚实基础;社会发展取得新成效。2018年全镇实现工农业总产值9724.45万元;完成税收220万元,全社会固定资产投资7000万元同比增长8%,完成招商引资5000万元;实现农民人均纯收入增加1230元,比2017年增长11.3%。  

    一年来,我们着力提高经济发展质量,乡村振兴加快推动  

农村产业快速发展: 一是畜牧养殖进一步标准化、规模化、特色化,通过养殖大户的带动,我镇全年新发展适度规模户150户,培育计划出栏100头以上大户9户;新田村养殖场修建猪圈舍1000平方米,年出栏生态黑猪500头以上;招商引资巨星公司在茶坪村新建存栏5400头种猪生态循环繁育场一个,年出栏幼仔猪15万头;全年肉羊出栏0.3万只,肉牛出栏0.05万头,小家禽出栏20.1万只。二是进一步稳固烟叶生产。2018年县下达我乡烟叶任务1600亩3750担。全年实际种植烤烟1740亩,占任务的108.7%,交售烤烟3561担,完成任务的95%。三是新建新田村300亩果药农业示范园区一个,种植黄金梨200亩,丹参120亩;新建茶坪320亩村果药农业示范园区一个,种植黄金梨320亩,丹参200亩,海椒120亩。

基础设施得到有效改善: 一是2018年进一步加大城镇基础设施建设力度,城镇环境不断绿化、亮化、美化、净化、规范化,城镇化水平不断提高,新增城镇人口6户18人,城镇化率较去年提高近1.5%。二是维修硬化集镇三岔路口道路50米,积极争取资金对高观小学至集镇路段进行了拓宽整治,维修改造场镇公共厕所1处,完成危旧房改造82户,完成新田村居民聚居点污水治理,完成张帽村、田坝村新村建设创建。三是加强了集镇规划管理,无乱修乱建行为,进一步做好建筑传统村落保护,做好了城镇规划、市政基础设施维修,有效改善群众居住条件。四是基础建设、人居环境进一步亮化。新建了茶坪村日间照料中心,新田、茶坪村新建了活动广场,各村党群公共服务中心功能完备。全乡今年硬化村组道路27.8公里,硬化入户路4.9公里。全面启动了小农水、安全饮水、土地整理项目,整治山坪塘9口,实现了广播、网络全覆盖;基础设施的建设,彻底改变了人居环境。

    一年来,我们着力确保惠民政策落实,民生保障不断改善  

补短板,脱贫攻坚再战告捷。聚焦“精准”和“攻坚”,采取有效措施,集中力量解决推进过程中的实际问题。镇党委政府每月专题研究脱贫攻坚工作,党委书记坚持每季度和驻村工作队员谈心谈话,坚持每月向帮扶单位、联系县级领导汇报脱贫攻坚工作开展情况,采取“清单制+责任制”管理,细化工作任务、压实工作责任,实现扶贫帮困不留死角、全覆盖。新选配2名优秀干部到村担任非贫困村第一支部书记,实现了“第一书记”全覆盖,并为“第一书记”的工作顺利开展提供强而有力的保障。2018年全乡实施易地搬迁78户245人,2019年启动20户43人,在茶坪村、元岭新建2个集中安置聚居点并配套了生活生产设施。通过市、县验收实现了涉及田坝、新田、元岭、茶坪和健民的5个村115户365人顺利脱贫和贫困村新田村脱贫退出。发挥“五个一”帮扶作用,加大金融扶持贷款力度;4个党员精准扶贫示范项目运行良好,带动发展养殖农户22户;开展社会扶贫和以购助扶等帮扶活动,脱贫攻坚形成合力。

社会事业不断进步。2018年顺利通过撤乡设镇省级评审验收,完成撤乡设镇历史重任。义务教育教学质量不断提高,基本医疗服务和农村养老保险工作成效显著,参保率不断上升,全镇范围内实现广播“村村响”,电视“户户通”,新建村组道路27.8公里,有效改善出行环境,完成2018年夏秋季征兵任务,全镇适龄青年按要求兵役登记,进站体检应检合格6人,向部队输送新兵5人,妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益得到切实保障,低保、医保、养老保险、大病救助等制度不断完善,文化宣传、禁毒、防邪、统计等社会事业都取得了新进步,环保工作“三大战役”持续打响,推进落实河长制,强化防汛减灾措施,筑牢汛期安全屏障。

    一年来,我们着力推进改革创新,社会大局和谐稳定。  

农村改革不断深化。集中推进农村新型经营主体培育、农业产业化经营,农村综合改革扎实推进,耕地保护利用不断加强,全镇新增流转土地3000亩,累计建成家庭农场6个,合作组织10个,辐射带动农户1400户。有效调动农村经营主体经营积极性,集体土地二轮承包期满再延包30年。完成第四次全国经济普查摸底工作,全面摸清农业农村经营主体基础信息。加快推进农村集体产权制度改革,完成4个贫困村试点工作,6个非贫困村清产核资及集体产权经营改革工作,盘活农村资产资源,激发村级集体经济活力。落实不动产登记工作,不动产登记服务站挂牌运行。  

社会管理不断完善。扎实开展“四好村”创建工作,张帽、田坝“四好村”创建工作进一步得到强化。我镇交通管理工作再上新台阶,高观镇交通管理工作得到市、县领导的一致好评。加强城乡规划建设管理,严格建房审批和在建项目管理,无建设安全事故发生。加强生态保护推进绿色发展,全面落实河长制工作要求,集镇排污得到好转,农村面源污染得到遏制,顺利通过多次环保督察。加大社会稳定风险防控和应急处置,食品安全得到保障,卫生防疫、重大疫情有效防控。构建农村立体化社会治安防控体系,完成镇村两级综治中心建设,在四个贫困重点村及集镇街道路段实施了“雪亮工程”。高度重视安全生产工作,整治各类安全隐患点30余处,安全生产工作接受省、市安委会专项巡察并获得好评。  

依法行政实现新提升。加大依法治乡力度,开展会前学法12次;加大“七五”普法宣传,开展法律“七进”活动,落实一村一名法律顾问,强化乡村治理法治化。加大社会治安综合治理力度,扎实开展矛盾纠纷排查化解,全年共排查纠纷60余起,有效化解60余起;信访调查和12345政务服务满意率95%以上,信访、综治工作取得了良好的成绩。及时整改群众反映强烈的突出问题10个,公开政府信息76条;深入推进廉洁政府建设,满意和基本满意率100%。进一步加强村两委班子建设,村两委班子更有活力。  

二、机构设置

高观乡人民政府总编制24名,其中行政编制18名,工勤编制1名,事业编制5名。在职人员总数26人,其中行政人员18人,事业人员6人,工勤人员1人,村官1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计616.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加14.7307万元,增长0.24%。主要变动原因是人员增加。

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计616.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入616.84万元,占100%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计616.84万元,其中:基本支出481.85万元,占78.12%;项目支出134.99万元,占21.88%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计616.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加14.7307万元,增长0.24%。主要变动原因是人员增加。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出616.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加14.7307万元,增长0.24%。主要变动原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出616.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.5万元,占30.4%文化体育与传媒(类)支出10.14万元,占1.64%社会保障和就业(类)支出35.68万元,占5.78%;医疗卫生支出23.33万元,占3.78%;城乡社区支出10.52万元,占1.71%;农林水支出333.04万元,占54%;资源勘探信息等支出6.87万元,占1.11%;住房保障支出9.75万元,占1.58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为616.84万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 2010104人大会议2018年决算数为2.55万元,完成预算100%2010108代表工作2018年决算数为0.2万元,完成预算100%2010301行政运行2018年决算数为166.08万元,完成预算100%2010302一般行政管理事务2018年决算数为12.33万元,完成预算100% 2010601财政基本支出6.14万元,完成预算100% 2011102纪检监察事务0.2万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2070101行政运行支出决算为7.97万元,完成预算100%2070109群众文化支出决算数为0.52万元,完成预算100%2070199其他文化支出决算数为0.6万元,完成预算100%2070402一般行政管理事务支出决算数1.05万元,完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为30.33元,完成预算100%2080805义务兵优待2018年决算数为5.35元,完成预算100%
    4.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): 2100101行政运行2018年决算数为8.13万元,完成预算100%2100717计划生育服务2018年决算数为2.62万元,完成预算100%2101101行政单位医疗2018年决算数为12.58万元,完成预算100%

5.城乡社区支出:2120101行政运行2018年决算数为7.52万元,完成预算100%2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为3万元,完成预算100%

6.农林水支出:2130122农业支持生产补贴2018年支出决算数为0.6万元,完成预算100% 2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年支出决算数为2.86万元,完成预算100%2130504农村基础设施建设支出决算数为20万元,完成预算100%2130505扶贫生产发展2018年支出决算数为57.55万元,完成预算100%;2130599其他扶贫支出2018年支出决算数为33.76万元,完成预算100%; 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年支出决算数为218.27万元,完成预算100%

8.资源勘探信息等支出:2150801行政运行2018年支出决算数为6.87万元,完成预算100%

9.住房保障支出:2210201住房公积金2018年支出决算数为9.75万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出616.84万元,其中:

人员经费343.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费137.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.43万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费支出3.43万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对垃圾清运及处置项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运及处置”1个项目绩效目标实际完成情况。垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了人居环境及群众的幸福指数,群众的生活质量得到提高,居民素质不断提高。发现的主要问题:居民环保意识不高,经费不足。下一步改进措施:加大宣传,提高居民环保意识,加大经费投入,完善垃圾治理体系。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

垃圾清运及处置

预算单位

剑阁县高观镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

清理、转运场镇及其周边垃圾,确保居民生活环境干净整洁,达到环保指标

 

保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民提供一个优美的生活、工作环境,提高人民的生活幸福指数

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

清运的范围


场镇及周边

场镇及周边

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

拟达成效


保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民提供一个优美的生活、工作环境,提高人民的生活幸福指数

 


效益指标





……





满意度指标

群众满意度


92%



(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,高观镇人民政府机关运行经费支出137.87万元,2017年公用经费100.0945万元,2017年增加37.7755万元,增长27.4%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指2010104指人大会议费;2010108指人大代表开展活动工作经费;2010301机关行政人员运行费用;2010302一般行政管理事务包括农村党员教育培训经费,国有资产清查审计费,小伙食补助,机关党建活动经费,公务接待费,安全经费(含交通安全),会议费,老促会工作经费; 2010601指财政人员基本支出费用; 2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指2070101指文化站人员工资及办公费用;2070109指用于群众文化方面的支出;2070199指其他文化支出; 2070402指用于广播方面的支出。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指2080505指机关事业单位基本养老保险缴费;2080805指义务兵家属的优待金

12.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;2100717指用于计划生育服务方面的支出。

13.城乡社区(类)…(款)…(项):指2120101指村建所人员的工资及办公费用

14.农林水(类)…(款)…(项):指2130122指农业保险补助;2130142剑雄村农村道路建设; 2130152对高校毕业生到基层任职补助; 2130505扶贫生产发展支出;2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费;2130701对村级一事一议的补助;2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

15.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指2150801指企业办人员工资及办公费。

16.住房保障(类)…(款)…(项):指2210201本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


四部分 附件

 

附件1

剑阁县高观镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

高观镇人民政府设有党政综合办公室和四个中心:即便民服务中心、产业引导中心、综治工作中心和信息管理中心。无下属二级单位。

(二)机构职能。

1)主要职能如下:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

高观乡人民政府总编制24名,其中行政编制18名,工勤编制1名,事业编制5名。在职人员总数26人,其中行政人员18人,事业人员6人,工勤人员1人,村官1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计616.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入616.84万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计616.84万元,其中:基本支出481.85万元,占78.12%;项目支出134.99万元,占21.88%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

高观镇人民政府2018年度各项资金收支平衡,达到了预期目标。预算编制的计划性和执行管理上有待提高,制度的执行有待进一步强化,项目资金的使用有待进一步规范。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

整体而言,我镇开展预算绩效评价的项目达到了预期效果,产生了较好的社会效益,对在绩效评价中发现的问题,提出整改意见并限期整改。有效减少和防止盲目支出、无效支出等行为发生,使财政资金的运行更加合理高效,有效的缓解了财政支出压力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过收集汇总资料,分析核实情况,对照评价指标和评分标准,高观镇人民政府项目重点绩效评价等级为优。

(二)存在问题。

2018年度各项资金收支平衡,达到了预期目标。预算编制的计划性和执行管理上有待提高,制度的执行有待进一步强化,项目资金的使用有待进一步规范。

(三)改进建议。

1、加强预算管理,严格执行《预算法》,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。 支出报账支付时,要严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政单位会计制度进行财务核算,维护《预算法》的严肃性。

2、加强项目资金管理,严格规范项目资金使用,严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,延金专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算,真是反馈专项资金科目进行核算,真是反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。完善财务管理制度,严格规范现金使用的范围,尽量避免大额付现,确保单位资金安全和完整。

3、规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到收入与支出明细核算。

附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件;剑阁县高观乡人民政府2018年度部门决算信息公开附表


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