剑阁县上寺小学校 2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-06-06    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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剑阁县上寺小学校

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
(一)剑阁县上寺小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育,促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

    3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

    4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美全面发展。

    6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

    7、做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)剑阁县上寺小学校2019年重点工作

1、加强学习提升,不断完善管理。

2、忠于职守、扎实工作、务求实效。

1)、多措并举,创新德育模式。
      2)突出安全教育重心地位。
       3)求真务实,努力推进各项管理效能建设。
      4)坚持以教科研为先导,以质量求生存。
       5)规范办学行为,办人民满意的教育。
       6)、积极推进校园建设,后勤管理工作积极有效。
  3、多措并举抓扶贫,凝心聚力奔小康。

4 、认真学习党的理论,切实加强党建工作。

5、严格遵守廉洁自律有关规定,狠抓廉政建设。

二、单位基本情况 

(一)人员情况

剑阁县上寺小学校总编制22名,其中行政编制0名,参公编制0名,事业编制22名,工勤编制0名。在职人员总数29人,其中行政人员0人,参公人员0人,事业人员29人,工勤人员0人;离休人员0人,退休人员10人。固定资产总额737.49万元。

(二)部门预算单位构成情况
  剑阁县上寺小学校是全额拨款事业单位,属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,剑阁县上寺小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县上寺小学校2019年收支总预算3768194元,比2018年收支预算总数增加365997元,主要原因是人员经费增加。  

(一)收入预算情况
  剑阁县上寺小学校2019年收入预算3768194元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入3768194元,占100%。
  (二)支出预算情况
 剑阁县上寺小学校2019年支出预算3768194元,其中:基本支出3768194元,占100%;项目支出0元,占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
 剑阁县上寺小学校2019年财政拨款收支总预算3768194元,比2018年财政拨款收支总预算增加415997元,主要原因是人员经费增加。  
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入3768194元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:教育支出2967611元、社会保障和就业支出454536元、卫生健康支出176818元、住房保障支出169229元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县上寺小学校2019年一般公共预算当年拨款3768194元,比2018年预算数增加415997元,主要原因是人员经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出2967611元,占78.75%;社会保障和就业支出454536元,占12.06%;卫生健康支出176818元,占4.69%;住房保障支出169229元,占4.5%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为2967611元,主要用于教育支出,包括2018年调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴其他商品和服务支出、其他社会保障费、生活补助、专项商品和服务支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算数为454536元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为176818元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为169229元,主要用于:单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县上寺小学校2019年一般公共预算基本支出3768194元,其中:人员经费3613666元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。  

公用经费154528元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县上寺小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元,其中:公务接待费4750元,公务用车购置及运行维护费0元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算,执行中,县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。剑阁县上寺小学校将及时公开因公出国(境)经费预算。
  (二)公务接待费较2018年预算下降5%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待学校业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

单位现有公务用车0辆,2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县上寺小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县上寺小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购情况
  2019年,剑阁县上寺小学校没有安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,剑阁县上寺小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

(三)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年剑阁县上寺小学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指为保证学校正常运转,完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   (五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标


上寺小学2019年部门预算信息公开附表.xls

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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