按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位基本职能及主要工作
本单位主要职能是在县交通局、市运管处的双重领导下,行使政府授予的对道路运输行业的管理职能,承担全县道路旅客运输、货物运输、汽车维修、搬运装卸、机动车驾驶员培训和运输服务(运输站场)六大市场的规范管理和安全监管职责,负责县境内道路运输行政许可、道路运输行业统计以及道路运输违法行为的稽查处理,做好道路运输行业的指导、统筹、协调、服务、监督等工作。
二、单位概况
本单位下属二级决算单位 0 个,其中行政单位0 个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位0 个。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 547.1万元,其中:当年财政拨款收入547.1万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入0 万元,其他收入0万元;上年结转收入 0万元。
2015年本单位支出决算总额为 547.1 万元,其中:交通运输支出480.5万元,医疗卫生与计划生育支出8.4 万元,住房保障支出 4.2 万元,其他支出54 万元;2015年末结转和结余 0万元。
四、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出480.5万元,主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标(对农村道路客运的补贴)的专项业务工作的经费。
(二)医疗卫生支出8.4 万元,主要用于机关基本医疗保险缴费。
(三)住房保障支出4.2 万元,主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。(四)其他支出54万元,主要用于广运集团公交车客运补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 32.6 万元,较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。
(一)公务接待费
2015年公务接待费 3 万元,公务接待 40 批次,共计 299 人,主要用于接待 市、县相关部门专项整治、安全检查等 公务活动。
(二)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费 0 万元。参加上级单位组织的出国(境)团组 0 个,出国(境) 0 人。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 29.6 万元,
截至2015年12月底,共有公务用 4 辆,其中:轿车 4 辆、越野车 0 辆、其他车型0 辆。
2015年车辆运行维护费支出 29.6 万元,用于保证机关执行公业务活动,开展基层工作调研,工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 62.3 万元。
附表一:2015年收入支出决算总表(财决01表)
附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
附表三:2015年收入决算表(财决03表)
附表四:2015年支出决算表(财决04表)
附表五:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
附表六:2015年部门决算相关信息统计表
附表七:2015年政府采购情况表
剑阁县公路运输管理所
2016年9月1日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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