剑阁县档案局2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019-10-21    浏览量:次    来源:广元市剑阁县人民政府   
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责拟订本单位发展规划、综合公文的起草。负责本单位文电、会务、机要、档案、保密、统计、目标绩效、宣传、信息、党建、信访、综合治理、绩效管理工作。负责机构编制、离退休人员管理、干部培训考核、群团工作。负责单位国有资产、财务、后勤管理。

2.负责馆藏档案资料规范化、标准化保管和统计工作,编写全宗介绍和全宗级目录,负责档案资料出入库管理。负责档案库房“八防”工作,确保馆藏档案资料的完整与安全。负责对国家重点档案、资料进行托袜、修复等抢救工作,对重要和珍贵馆藏档案及资料的仿真复制;负责组织实施档案资料的销毁工作。负责开放馆藏档案的审核工作。负责馆藏档案资料检索工具的编制,定期公布开放档案目录。承担馆藏档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

3.负责馆藏档案资料编研与开发规划;负责馆藏档案资料信息的综合开发,研究、汇编、出版馆藏档案史料、文化产品,开展档案资政服务。负责档案文化建设,组织开展档案文化活动,举办各类档案陈列展览,承担本馆爱国主义教育基地、廉政教育基地等建设管理和对外开放服务工作。负责本馆档案新闻发布、宣传报道工作。

4.负责馆藏档案信息化工作,开展数字档案馆建设工作,建立电子文件备份中心。负责信息化基础设施、数字档案馆信息系统和全县档案目录中心建设、运行维护和日常管理。承担馆藏档案数字化数据化工作。对重要档案数据实行异地异质备份管理,确保档案信息数据可用和安全。负责依法接收、征集由本馆保存的档案资料,对不符合规范要求的案卷进行加工整理;负责馆藏档案规范整理和编目工作,组织实施馆藏档案资料鉴定、解密、划控和开放工作。

5.完成县委交办的其它任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.档案馆库建设。已完成剑阁县综合档案馆立项、选址、环评、勘测设计等相关工作,已取得了可研报告,新馆建设的前期工作正在稳步推进。

2.服务脱贫攻坚工作。一是积极推进“精准扶贫”工作。组建贫困村和非贫困村三只帮扶驻村工作队,局党组成员、副局长冉冬梅同志任非贫困村圈龙乡新风村“第一书记”,编研信息股股长魏沛民同志驻贫困村圈龙乡三泉村任“第一书记”,帮扶责任人完成了贫困村贫困户、非贫困村插花贫困户全覆盖的走访和对接,了解村情民意,倾听群众心声,制定帮扶措施,为贫困户脱贫搞好规划,确定增收项目和脱贫目标,切实做到“精准扶贫”,全局干部职工全年累计下乡扶贫300余人次。2018年度,我局挂联帮扶贫困村圈龙乡三泉村通过省、市、县三级验收考核工作,顺利脱贫折帽。完成对迎水乡脱贫攻坚县级验收和考核工作。二是指导建立县、乡(镇)、村、户脱贫档案工作机制;按照《四川省档案局 四川省扶贫移民工作局关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》的要求,做好精准扶贫档案工作的指导,对今年脱贫村档案资料收集、归档业务进行指导。

3.档案工作规范化管理。对剑阁中学、普安幼儿园档案工作规范化管理达省二级标准、对县医保局、县居保局档案工作规范化管理达省三级标准进行业务指导;对档案工作规范化管理省一级的县林业园林局、县地税局、人行剑阁支行、省二级的县交通局、县文化广播电视新闻局、县农业局、县就业局、省三级的县人社局、县食药工商质监局、县烟草专卖局、中国电信剑阁公司、农发行剑阁支行、工行剑阁支行、中国人寿保险公司剑阁支公司、中国人民财产保险公司剑阁支公司、中国农商银行(原县信用社)、下寺镇人民政府、汉阳镇人民政府、普安镇人民政府、城北镇人民政府、姚家乡人民政府、北庙乡人民政府、上寺乡人民政府、北庙小学、上寺小学、姚家小学、城北小学、县中医院、城北镇卫生院、北庙乡卫生院、姚家乡卫生院、上寺乡卫生院的等级复查进行业务指导。

4.档案保护与开发工作。积极开展民国档案著录工作,全年共编写条目131000条(其中2017年度任务数80000条修改,2018年度任务数51000条)。完成抗日战争档案组织汇编工作(广元篇卷一)

二、机构设置

剑阁县档案局为一级预算单位,无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计157.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入120.78万元,占76.5%;其他收入17.3万元,占10.95%。年初结转和结余19.82,占12.55%2018年本年收入合计较2017年减少14.82万元,下降9.4%,变动的主要原因是预算调整、项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计138.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.78万元,占87.47%,其他收入17.3万元,占12.53%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计149.82万元。其中,基本支出110.28万元,占73.6%;项目支出39.54万元,占26.4% 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计120.78万元。与2017年相比增加27.93万元,下降23.12%,主要原因人员变动,项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度支出总计120.78万元。与2017年相比增加27.93万元,下降23.12%,主要原因人员变动,项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出120.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)95.88万元,占79.38%社会保障和就业(类)支出14.28万元,占11.82%医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生支出5.57万元,占4.61%农林水(类)农林水支出0.5万元,占0.42%住房保障(类)支出4.55万元,占3.77%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为120.78完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算为95.88万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.28万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.57万元,完成预算100%

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%

5.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.55万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.28万元,其中:

人员经费100.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.88万元,占100%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出1.88万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,减少2.6%。主要原因接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2018年我单位未实行预算绩效管理。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县档案局机关运行经费支出10.01万元,比2017年减少15.6万元,下降39.08%。主要原因是厉行节约、缩减支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,县档案局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,县档案局共有车辆0辆。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政单位退休人员医疗保险缴费支出。 

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫指出(项):指单位脱贫攻坚工作经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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